同学,你好
你数据透视表要根据改过的总表,重新生成

老师,我很多数字要插入数据透视表,但是有些是合并单元格的,为什么数字就显示不出来,最后插入数据透视表的总金额和实际不一样,这个要怎么弄
老师请问数据透视表怎么删除呢,老师只讲了怎么用没说怎么删除,在原有的表上我删不了
老师,这个数据透视表汇总的时候有两个出现问题,是负数求和有什么问题吗,这种怎么解决
老师好,我做了一个由总表按销售公司生成分表的数据透视表,如在总表中添加已有的销售公司添加新记录,分表刷新数据没问题 ,可是如果在总表中添加新公司怎么操作才能生成新公司的分表
老师好,我做了一个由总表按销售公司生成分表的数据透视表,如在总表中添加已有的销售公司添加新记录,分表刷新数据没问题 ,可是如果在总表中添加新公司怎么操作才能生成新公司的分表
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
怎么重新生成,全部删除吗
同学,你好
嗯嗯,是的