新公司(小规模)做账分 5 步: 签三方债权转让协议借:应收账款 — 林业局(含税工程款)贷:应付账款 — 项目经理(含税工程款)附件:三方协议、法院判决书、验收证明 开票确认收入(按 1% 征收率)借:应付账款 — 项目经理(含税工程款)贷:主营业务收入(含税 ÷1.01)贷:应交税费 — 应交增值税(含税 ÷1.01×1%) 收到林业局回款借:银行存款贷:应收账款 — 林业局 缴纳增值税借:应交税费 — 应交增值税贷:银行存款 结转项目成本(苗木、人工等)借:主营业务成本贷:库存商品 / 应付职工薪酬 / 银行存款

老师,我们是园林绿化工程公司,项目上出纳每月像公司申请备用金,项目上有个员工,因为项目生产经营需要,向项目出纳借了2000元。后期拿发票过来冲账。次月,这个项目出纳辞职了,把剩余的她手上的备用金余额转给了临时接手的人,过了一个月,招到新的项目出纳,这个临时接手的人,又把他手上剩余的备用金余额转给了新来的项目出纳。之前那个向前出纳借支2000元的那个同事,现在拿着1950元的发票来冲账。多借的50元现在交还给了新出纳。50元开了个收据。请问,这个账要怎么圆?初次借的时候,挂账借款的同事,冲前出纳的备用金2000元,拿1950元的发票冲账,就是冲借款同事的挂账。那,交回的那50元,也是冲那个借款同事的挂账吗?
老师,公司是做园林绿化施工的,一般纳税人,现在有个绿化养护的项目,公司经营范围有这项业务,绿化养护开6%的票给对方,之前绿化施工属于建筑都开的9%的票,电子税务局核定的9%增值税,现在我要开6%的票是直接开,还是要在电子税务局核定6%增值税
老板注册了一家新公司留存备用,我们老公司是机加工制造业,他想着万一老公司被人起诉冻结了银行,就用新公司接业务。上次以老公司名义在银行经营贷80万,支付了一个月工资,剩余的要求只能支付货款,对方得给我们开出发票,发票要拍照给银行,老板想把钱套出来,就用新公司给老公司开55万专票,贷款银行把剩余的钱划到了新公司,我们再把钱转到老板一个朋友公司然后套出来。前几天接到税务局电话,说他们系统蓝色预警,我们这新公司开了55万发票,怎么进项就一点点,我就找个理由 说进项还有发票没来。现在怎么办啊,这一点进项还不是针对前面开的销项,是老公司接的业务,要采购材料,老板用新公司跟其他供应商签合同,说人家开给新公司,我们再用新公司开票给老公司
老师您好,我们是监理公司,现在跟林业局签订合同,金额10万,现在发票已经开具,款项也已经收到了,这其中项目虽然是跟林业局的,但是我们要给介绍了这个活的林业局的领导扣除税费和管理费之后返款,也就是说这个项目是他挂靠的,现在款返给这个领导了,但是成本票这个领导不开,他是找人开的,老师这种的我应该让写个什么证明,或者说是做个什么合同,不然我感觉我做账不合适
朴老师: 我们老板新成立了三个酒店经营项目的个体工商户,现在需要招新的投资人,投资人需要将这3个独立的个体工商户集中统一管理核算, 请问1、是上面设立一个酒店管理公司设为集团公司,将这3个做为下面的直营店形式吗? 已经单独成立的个体户能做准备新成立的酒店管理公司下面的直营店吗?目前布局中,该怎么做最合适节企业所得税,个税,增值税等等 不懂怎么给老板答复,布局错了,后期影响特别大
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
老师高速etc龙门架上安装的激光灯也要走固定资产吗
老师 ,请教几个问题了 1用了以前年度损益科目,调几年前的账,比如补记几年前的一笔费用,还需要更正错误当年和后续年度的企业所得税汇算申报表吗。比如更正2019的,需要连续更正19到23年度所得税汇算申报表嘛。不涉及增值税和附加。只是补记个费用 2如果是账务多记漏记或者记错,非税会差异,上年或前几年前出错的 ,是要把几年的财务报表都要反结帐修改 ,再在申报系统更正所有财报和汇算申报表吗?还是只是修改上一年末资产负债表期末数,和本年年初起初数,修改财报不用修改财务软件的财报吗,自动生成的,改不了。是指修改申报系统的财报吗?或者不用更正财务报表,要改的话改什么表。
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况该怎么处理?
税局打电话说工资高了,社保反而交得少,要补上去。像这种情况怎么处理?
电商会计,发货时,借方记发出商品,贷库存商品,没结算退货了,反向做分录吗?资金账单里没有没结算退货的明细?怎么查询没结算退货的数据啊
那就是给林业开票时不是借应收,而是借其他应付对吧? 另外我开票确认了其他收入(不确认主营收入),那成本费用该怎么操作呢?
同学你好 对的 是这样 借其他业务成本 贷银行等科目
老师那如果把这笔债权注资到公司不做转让,那开出票用确认收入吗?公司还用成本票冲吗?
同学你好 都需要的