不能,那个只能一次性抵扣,本月抵扣不完下个月留抵

老师 我们这个月增值税销项税额1.2万,我们有一张待认证进项税额发票7万多,我想勾选认证了,但是现在又有政策如果增值税有留抵的情况税务局要求进项留抵退税或者把帐做平,我想问一下关于这7万多的进项因为他是一张发票的进项税额,我勾选了可以分期抵扣吗?就是我这个月想交一点税,不想全部抵扣留抵了
之前月份抵扣的一张发票。现在给对方开红冲了。他们要求我们把原发票也给他们。我们可以拆账本给他们吗。这个是必须要给他们的吗
勾选平台中,对方单位开了一张红字发票给我们,我们没有抵扣,在勾选平台中可以查出来吗
老师我查到一张对方开给我们的专票可能是费用发票,但是没寄给我们,想做不抵扣勾选,做账的时候都需要什么 我做一下不抵扣勾选,然后发票也不要了,可以吗
发票平台有一张进项发票,对方没有把这张发票给我们,我们公司可以直接勾选抵扣吗?如果抵扣了有没有什么风险
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
那如果我用这个60万,但是我只能用3万,能勾选这个60万,以后月度再用吗
可以那样子的,以后可以继续抵扣
那就是一次勾选,以后月度直接抵扣不用再勾选就是了是吗
是的,就是那样子的哈