没有确认收入,不要结账成本

请问我们公司是建筑公司,2021年许多项目上的间接费用和劳务费只记到了工程施工里,没有结转到成本,可以结转到今年成本里呢
老师你好。,我是一家建筑施工企业,施工项目成本费用已经账上列支,但当年没有与项目相关收入入账,请问这部分成本费用可以所得税前扣除吗
老师我想咨询您, 我工程施工按照实际成本法入账。我归集了发票材料成本25万和费用5万, 借:工程施工-甲项目-材料20万 工程施工-甲项目-间接费用5万 贷:银行存款25万 我的工程结算按照甲方通知我们开票的10万, 借:应收账款-甲项目-A公司 10万 贷:工程结算10万,您看我做的分录对吗? 然后我月底需要结转成本和收入,怎么做分录呢?
工业制造企业,每月的人工工资需要结转到生产成本—基本生产成本—直接人工工资里面吗?每月发生的和生产有关的电费,办公费等计入制造费用,月底是不是也要结转到生产成本?前任会计没有结转人工工资,只结转了制造费用,这样处理对吗?
老师,你好,请问下,生产成本-工资,生成成本-制造费用(所有制造费用结转到这里),这两部分我是直接分配费用了,但是结转的时候,是系统自带了借:库存商品,贷:生产成本-辅助生产成本的,是正确的吗?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
这个未结转的成本,会从25年的资产负债表里的存货一个值挂到26的年初存货里,不会有什么风险吗?
是的,体现在存货,不会有风险
好的 感谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!