你好,可入无形资产
收其他公司使用费用,计入其他业务收入

老师:请问一下公司使用其他公司的厂房生产,没有租金但是现在要改造,改造的费用计入什么科目?
老师我公司使用b公司的专利 ,挂的其他应付款,最好也不会给钱,只是挂帐,这样有问题吗
老师,我们公司和A公司共同研发了一项专利,在专利局登记申请人是双方共同拥有,现在A公司想独立拥有,付费给我们公司,然后现在要开票给A公司,税目怎么写呢?是无形资产*让渡专利使用权,还是无形资产*让渡专利所有权,还是其他的呢?
研发费用资本化还是费用化的问题 老师说如果分不清就全部费用化 那专利怎么入账 一般公司的专利是怎么入账的 公司的专利大家都是怎么办的
老师请问下,我们是物流公司,但我们卖了一辆车给其他公司,并且也开了一张专票给其他公司,我应该怎样入账?
老师,请问现在跨区域事项报验在前,还是预交税款在前,我们还没结束,还没报验,已经产生收入了,我先预交税款了,可以吗
老师:我想请教下:残保金是什么样的企业需要缴纳,与公司招收残疾人有什么关联。
老师好,请问下,我们给运输公司付7个点税钱,他们给开9个点专票,但是开票金额和实际付款不一致,差额部分怎么做账记到哪里?比如运费是10000只转给对方10000*1.07=10700发票开10000*1.09=10900差额记账怎么记?
酒店业,和美团合作,有没有住宿发票开给美团的情况,有酒店业经验的给答复下
生产出口高新企业,这3个单独的倒是明白,直接学这3个版块的做就行,关键这同一个企业同时拥有3个版块,做不明白,高新有高新的收入要求,出口有出口的,生产还有生产的,这个该如何理思路呢,3者如何结合呢
老师您好。没抵扣的进项可以先不入账,等抵扣时再入账吗?如果到年底没入账的进项都做进去
1. 公司有几个银行,其中有一个银行为贷方余额,可以直接做个调整分录吗? 2. 还有很多应收为贷方余额的,这个怎么弄个调整呢? 上面2个问题的附件自制一个凭证,调整代账公司科目余额错误问题,这样可以吗
今天新设立公司,认缴日期写什么时候
工程工程每个月计提工资和账上发放的不符 工资表连着12个月要和实际发放的要对上么
1039是年销售额不抄500万 还是连续12个月不超过500万 还有1039什么时候确认收入
收到专利发票,要摊销吗?没赚钱的
要摊销,摊销金额入其他业务成本
那如果贸易公司要开这个发票开哪个名称?6个点的?营业范围是哪个?
可以开无形资产使用权