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老师请问下,我们是物流公司,但我们卖了一辆车给其他公司,并且也开了一张专票给其他公司,我应该怎样入账?

2024-03-01 09:39
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-03-01 09:41

清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入

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快账用户1999 追问 2024-03-01 09:47

那2月的折旧还需不需要计提呢?

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齐红老师 解答 2024-03-01 09:51

当月减少,当月照提

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快账用户1999 追问 2024-03-01 10:03

但是我们买的比净值高,那我应该怎样处理呢》?

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齐红老师 解答 2024-03-01 10:05

都是一样的处理分录,

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快账用户1999 追问 2024-03-01 10:06

老师麻烦你看一下呀,这个是不是对的?

老师麻烦你看一下呀,这个是不是对的?
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齐红老师 解答 2024-03-01 10:10

就那样子,把清理那个科目结转平就是

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清理残值 借:固定资产清理         累计折旧 贷:固定资产 变卖开票 借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入
2024-03-01
你好,你说的到底租赁费是什么意思?为什么要倒挤?从哪一些数据上面去倒挤?
2024-09-19
你好 司机是你们自己员工吗
2020-04-15
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