你好,这是符合规定的

您好老师!请问客户今年4月5月公户银行转账付了两笔货款,我公司未给对方开发票,现在想让我公司把两笔货款原路退回,然后由他们另一家公司公户转相同金额货款,给他们另一家公司开发票,这样操作可以吗?
老师,问一下,像厂房的意项金,国家已开票,之前我放在了预付款,因年底了,这笔金额有点大,在预付里面,想咨询一下老师,我想把它调到固定资产里,不计提,符合要求吗
老师,我们年底要进笔款,但是事情要等到2024年才启动,因为对方是事业单位,所以对方打款后,我们马上就要开发票,这样一来导致我们23年收入就很高,但是我们的成本费用发票要等到24年项目启动后才能取得,想问一下老师有什么办法让我们23年的利润少点吗?
老师您好,我们是一家养老服务企业,受另一家公司的委托我们负责运营,每年支付给委托方一笔费用,对方给我们开具费用发票,民政每年会有补贴款给到我们经营方,因为在民政部门备案的是委托方,所以这笔款会到委托方账上,我们目前欠委托方费用,领导想用该补贴款抵欠委托方费用,我这边做账应该如何做呢
老师请问下,12月的电信费是分两次扣费的 一次是12月25号扣1-25号的, 然后1月初扣26-31号的,所以现在只扣了一笔,金额150,发票要1月份才有,本月做分录借:预付账款150,贷银行存款150,明年收到发票 了,借管理费用A,进项B, 预付账款150,银行存款C,这种跨年的这样做合适吗?要不要本月暂估电信费呢?