咨询
Q

老师,问一下,像厂房的意项金,国家已开票,之前我放在了预付款,因年底了,这笔金额有点大,在预付里面,想咨询一下老师,我想把它调到固定资产里,不计提,符合要求吗

2022-12-28 12:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-12-28 12:10

你好,这个房屋到了没有?

头像
快账用户7954 追问 2022-12-28 12:14

目前在使用

头像
齐红老师 解答 2022-12-28 12:16

那就应该做固定资产里面的,固定资产需要折旧。

头像
快账用户7954 追问 2022-12-28 12:19

只是签了意项合同,打了意项金

头像
齐红老师 解答 2022-12-28 12:25

房屋也收到了发票也收到了

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个房屋到了没有?
2022-12-28
同学你好 你可以先暂估成本的 汇算清缴之前来发票就行了
2020-12-28
你好,你可以反结账到12月份做到12月份里处理
2022-02-14
同学,你好 是的,不算税金 借:在建工程 贷:银行存款 借:固定资产 贷:在建工程
2021-12-10
学员你好,这些预提的费用若无相关票据支撑,不得在企业所得税前列支。本来也没有收入,不做这部分预提,也不需要缴纳企业所得税
2020-12-28
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×