存入进去的钱挂 其他应付款

运输行业~6月~8月购买了固定资产,车辆,未在当月入账。是否可以在本月入账。 1、科目是借固定资产,贷其他应付款,因为支付款是有法人私人户支付的。 2、如果本月一次性入账,进项税会很多,月底进项税会结余很多,会不会有什么影响。 3、公司一直欠法人钱,本次入账后又再次增加公司借法人资金。 以上会不会有什么风险。
1.品牌授权管理费计入什么科目,需要分期摊销吗、 2.加盟合作经营费有45万计入什么科目,需要分期摊销吗、 3.加盟费开店期初是法人老婆个人账户对私支付的,现在发票以公司抬头开进来了,这账要怎么平呢? 4.经营中需要开票的在开,不需要开票的营业款都进了法人老婆的个人支付宝,公账上需要发工资报税款不够了也是她直接私对公转入,挂的其他应付款,开票的少,现在挂其他应付款很多了,需要怎么处理?
老师,我司费用报销和发工资的是用老板的私户付的,外账一般是借老板的钱付,挂了其他应付款,目前其他应付款挂账有100万左右了,其他应付款跨年未清掉的话,会涉及哪些税务风险呢 想清掉这100万其他应付款,但公户不够钱,用法人的个人账户转钱进去,账务处理入实收资本,缴纳印花税,到12月份将公户的100万转到法人的个人账户清掉其他应付款,这样可行吗
老师,之前找的记账公司,我们公司是商贸公司销售酒水的。都是从这个苏酒集团进货。之前也都是这样操作的。没给记账公司说明白。之前的账他们是这样记的:借:库存商品 进项税 贷:应付账款——苏酒集团(截止目前挂了800万了,实际我们不欠苏酒集团的货款,都是法人还进去了。)而法人还这个钱的时候让财务从公户转到财务个人卡上,财务个人卡又转给法人卡,法人去还的这个钱。目前为止:其他应收款--财务个人 挂了七百多万。这个账我们应该怎么调呢
老师你好, 我这边有一个小规模公司,开了2年多了,公司业务进账很少,然后现在公账上欠法人70多万,科目是,其他应付款—法人。 这笔账挂在账上一年多了,从23年初的40多万,到现在年尾的70多万,这个风险大不大? 如果风险大,可不可以法人不要了这笔款,直接做成实收资本。 如果做成实收资本,是需要缴印花费的对吧。 公司注册资本是100万,70万实收资本金没有超过认缴,那还需要去工商局或者税务局做什么相应的登记么?
出口发票的开具是指外贸公司开给国外公司的还是供应商开给外贸公司的
出口发票的开具是外贸公司开给国外公司的吗?还是供应商开给外贸公司的
老师,你好。贸易公司开居间服务费可以开具专用发票吗 接收方可以抵吗?
小规模,对方开給我们公司的票,税务后台能不能监控
老师,您好。购进机器设备一台,本来打算做固定资产,后企业用不上,直接卖了,增值税一般纳税人。销售税率是多少,这台机器设备,我们并没有取得发票。可以按简易计税开票吗
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
木材加工作坊的成本核算怎么核算?我购进木板,然后做成不同规格的木框卖出去,别人提前给我下计划单,我做好后送货。一月有三万的收入。 因为是制造业,所以我想问问,这个成本怎么核算?怎么结转?
增值税的进项,销项,月末和 年末都要结转么?月末和年末结转有什么区别?
租金合同预收款,收多了,租户都没有了退不了,能入营业外收入吗?需要确认增值税吗?适应政策文件或准则哪个条款
我们挂靠在别人家10万的小活,算印花税的时候是 -10*3+10*0.975*3,请问这是什么意思,怎么计算的
那法人变更,股权转让。其他应付款怎么处理
公司需要归还,平其他应付款
做到实收资本可以吗?
做到实收资本,可以的
所得税补缴的,跟补缴增值税一样做法吗?也可以冲减未分配利润吗
所得税补缴,会减少未分配利润
查账补缴税款的收入成本少做部分要做到账吗?
查账补缴税款的收入成本少做部分要做到账中
那不是又增加利润
不是补缴了企业所得税了
收入与成本少做了,要补做的
不是直接补记,借 所得税费用,贷应交税费应交企业所得税吗
这只是补计提企业所得税分录