可以的,没问题的哈

我们新开办企业,老板播了一部分备用金用于平时的各种支出,我们外购产品然后赠送顾客,这怎么做分录呢?全都按费用吗 我们主攻直播行业,为了积累粉丝,所以外购产品赠送粉丝, 那用备用金买的产品不入库存产品,直接计入费用吗
2023年我收到一张材料发票,是供用商前年送的石料,但是前年也没有给我们开具,2023年才开具,那现在我可以配前年的材料明细在后面,然后做账?前年也没有暂估入库
老师,您好 现在有一个项目,我们采购手机回来,赠送给移动,移动赠送给学生用,移动收取学生月租费,移动到时候给分成回来给我们,我们想了解下拿到手机的采购发票入库,是怎么出库开票给移动那边(因为是赠送),移动给我们分成,我们又开服务费6%发票给移动,这样合理吗,做账和报税是怎么做的呢
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,可是扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算
老师,请问下,我司购入原材料,领用生产后一部分生产成产品,一部分报废,报废的可以退回给供应商,可是供应商会在后期给我们开出的发票中将报废的数量扣除,不一定是报废原材料的那一批,扣除的就相当于我们的新的原材料,可是我们库房减少的是报废件,请问这部分的账目怎么做,成本怎么核算,真心提问,非诚勿答,谢谢!
我是国际物流公司 那即使升一般纳税人了也没关系吧,免掉增值税了吧
老师,我这边一般纳税人,开了一份13%处置使用过的资产发票113。账上是,借:应收账款 1000贷:固定资产清理100 销项税13 申报增值税时是无税收入100。账上是固定资产清理100。这个怎么调整?
@朴老师,我们收到即征即退的税费,应该如何账务处理?
老师 如果以前年度会计计提的工资多了 应付职工薪酬有余额这个可以怎么处理呢
老师,申报工商年报填社保信息:单位缴费基数的金额。比如1人1个月4878.6元,一年就是12*4878.6=58543.2。填在养老、失业、医疗、生育的每栏都是填5.85432,对吗
老师,我想问下我3月份开的工程发票100万,预交也预交过了是零星工程的,我现在4月份红冲了20万,我4月份开了另外一个工程的发票,能不能抵扣预交的零星工程红冲的税额
老是,计提工资,社保会计分录;实际发放工资,社保会计分录,尤其是个人承担社保部分包含在工资里面
老师好,固定资产已折旧完毕,处置分录怎么做?
编制现金流量表时,内部银行之间转账需要统计吗?
老师 你好 外贸企业 出口了发动机 申报的海关编码退税率是13%,但取得的进项发票税率是9%。这样可以开具免税发票,不退税吗?
还有部分材料我们库房里面已经过期了,这个要出库,但是怎么做账呢
过期的出库计入管理费用,赠送的已经替换了劣质材料那个直接报废,不需要核算金额