朋友您好,我写的是假设的,不是真实的,我们实际是多少就写多少在分录里

老师你好,图1和图2,麻烦给我写下分录呗,我有点混了,为啥不用管理费用这个科目了,是因为存货跌价准备是批准前存在的,然后管理费用是批准后存在的?那也不对啊,其他应收款这种不也是批准后再出现的么?批准前的分录不是应该就算一个存货的账面损失记到待处理损益科目里么?不懂,不懂,麻烦老师两个图片都给写下分录,然后讲下我不懂的地方呗,谢谢
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润,麻烦老师给看看对吗这样做分录?
#提问#老师23面确认的收入重复了,也结转成本了,在24年怎么做账冲会,需要用以前年度损益调整吗?调整完以前年度需要结转吗?还有冲收入的同时还需要冲主营业务成本吗?具体分录麻烦老师帮忙写一下吧应收40万税额46017.7不含税收入353982.3元企业是 小企业会计准则例如23年销售出库30吨货物1.借:应收账款400000 贷:主营业务收入353982.3 应交税费应交增值税-销项税额46017.7 2. 24年发现去年做错账借:应收账款-400000贷:以前年度损益调整-353982.3 应交税费-应交增值税-销项税额-356982.3 3.同时冲结转的成本结转借:以前年度损益调整-300000贷:库存商品-300000, 4.同时再将去年盘盈盘亏的资产调整借:库存商品-30000贷:待处理财产损溢-30000 5.最后把以前年度损益调整结转到未分配利润?麻烦老师看看怎么做账给写一下
董孝彬老师麻烦看到再回答一下吧,其他老师看见请忽略,谢谢下图例子待处理财产损益应该是1000吧,不是500啊?
老师我想咨询一下分公司和总公司的企业所得税和财务报表要怎么申报,财务报表是分公司总公司各自出吗?那企业所得税的申报呢?
老师,登陆税务局无发票业务开具权限要怎么处理
老师,请问公司购买了耗材送给客户,做账可以直接入账为主营业务成本吗?
老师,你好。请问一下,工商年报中纳税总额包括哪些税费?
老师好!企业所得税汇算清缴,应酬费调增补交所得税,税费己交,凭证怎么做?
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
老师好,想问一下农业局给公司申请了示范补助费,这个公司怎么开发票,发票应写啥
老师,我2025年开的材料发票,购买方让我冲掉一部分,怎么操作?对我们会不会有什么影响
郭老师,老师,我们公司业务部有个员工的卡收不了款,他的工资让家人带领,我们直接发工资到他家人的账户,可以吗?税务上面有什么风险点吗
老师您好,我们是一家一般纳税人,卖一台大型的机器设备,包安装,那我是开9个点的建筑服务发票,还是13个点的销售发票?
好的谢谢谢谢
您好,有信息我会及时回复哈
老师,我的科目待处理财产损益期初就0元按照你给我举得列子,我调了一下,其实已出库补记成本又冲回去了,还是没有补记啊?
正常调完应该是利润减少,按照这个调又增多了啊
支掉第3步结转分录,保留 前2步的补记分本,减少利润 借:库存商品-酒 1000 贷:待处理财产损益 1000 借:主营业务成本 1000 贷:待处理财科损益 1000 待处理财产损益余额为0,主营业务成本增加1000,利润减少1000
待处理财产损益余额不用处理?年底也不结转吗?
您好,是的,因为余额为0,不用处理了
不对啊?我要是做前2步,那不就产生待处理财产损益有余额了吗?
不对意思,是第2个我把分录借贷写反了
那这样主营业务成本不就又减少?
稍等,我再去检查下哈
对不起,我回复到其他题去了,**别差
老师,你给其实和没有调整是一样,利润是不变的,而且库存商品管家婆软件没有手动录入,又回到我原来问题上了
利润是不变,没有库存商品,就直接借:主营业务成本 贷:营业外收入
老师,我感觉越说 ,越脱离我问题这样行吗?我只做调价单,不调整0元入库成本,也不补记已出库少结转成本,这样处理行吗?
对不起 这个方案可以 调价单直接调库存成本单价,适配管家婆,避免分录与系统库存冲突 系统后续自动转成本,不用手动补记
老师,我不是大概100万核销酒还没有回来吗?到时候我还0元入库,再做个调价单行吗?
我认为可以的,核销酒到货后,做0元入库单,注明 厂家核销让利,入库后做调价单,调整酒的库存成本单价