借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-简易计税 发生成本费用时: 借:主营业务成本等, 贷:银行存款等。 本地申报时差额征收抵减税: 借:应交税费-增值税-简易计税 贷:主营业务成本等。

你好,建筑企业简易征收账务处理怎么写,比如分包收到发票10万,税额1000,收入15万,发票开具税额4500,实际交税是1456元,这个会计分录怎么写
选择简易计税开票,不按照账目取数,申报前把项目总产值和总分包,计算和比率,这样每次申报不会波动太大,不然,前期把分包款都抵扣了,后期就是开多少发票交多少发票的税,电子税务局对于这种波动比较大的会预警,可以这么操作吗,不按开票多少交多少税额,按这种差额征税的建筑项目
1、 甲旅游公司为一般纳税人,本年6月12日取得旅游收入价税合计106万元。支付给其他单位的住宿费、餐饮费、交通费、门票费等95.4万。该旅游公司按照差额征税。做相关会计处理。 2、 甲旅游公司6月14号缴纳5月应交增值税8万元 3、 甲旅游公司6月份发生允许抵扣的进项税额合计20万元,销项税额合计35.4万元(包含上述旅游收入中的销项税额),采用15日按期预缴增值税,6月18号预缴当月增值税3万元。 4、 甲旅游公司6月20号销售自用8年的小轿车一辆,该固定资产原价20万,累计折旧5万,现对外销售,含税售价12万,向购买方开具增值税普通发票。甲公司采用简易计税法。要求计算简易计税法下甲公司应交的增值税并作预缴增值税分录。 5、 6月30号计算甲旅游公司6月应缴纳的增值税额并做结转增值税的会计分录。
一般纳税人,我分包了一个工程,开票100万(正常简易计税3%专票)但是我在这其中再分包了10万给别人(取得了10万普票)。我在外地预缴的时候系统校验出了我的再分包款,于是我按照90万预缴了增值税2万7。但是现在申报表和发票的税额都是3万,这个差额3千我应该补还是怎么样呢
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录? 投资收益500要不要开票,如果不能开票,小微企业,已经变了300万收入,是不是得按25%交税,不能按5%缴纳了?
老师我想咨询一下分公司和总公司的企业所得税和财务报表要怎么申报,财务报表是分公司总公司各自出吗?那企业所得税的申报呢?
老师,登陆税务局无发票业务开具权限要怎么处理
老师,请问公司购买了耗材送给客户,做账可以直接入账为主营业务成本吗?
老师,你好。请问一下,工商年报中纳税总额包括哪些税费?
老师好!企业所得税汇算清缴,应酬费调增补交所得税,税费己交,凭证怎么做?
老师好,分公司选择总公司汇总申报企业所得税,分公司是亏损,但是做总公司汇算时因为不想出现亏损,就没有合并这部分数据,会有什么影响嘛
老师好,想问一下农业局给公司申请了示范补助费,这个公司怎么开发票,发票应写啥
老师,我2025年开的材料发票,购买方让我冲掉一部分,怎么操作?对我们会不会有什么影响
郭老师,老师,我们公司业务部有个员工的卡收不了款,他的工资让家人带领,我们直接发工资到他家人的账户,可以吗?税务上面有什么风险点吗
老师您好,我们是一家一般纳税人,卖一台大型的机器设备,包安装,那我是开9个点的建筑服务发票,还是13个点的销售发票?
这样就可以了吗,销项和预缴差额后的余额冲成本是吧
收到的差额发票(普票)需要价税分离吗入账吗
是的,收到的普票,按我那样计算抵减的增值税