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清包工简易计税项目,差额分包预缴后账务分录怎么处理,比如20万发票,差额15万后,按5万预缴税款,但是开票是按20万计税,申报表可以平,账务怎么处理

2025-12-18 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-18 16:14

借:银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-增值税-简易计税 发生成本费用时: 借:主营业务成本等, 贷:银行存款等。 本地申报时差额征收抵减税: 借:应交税费-增值税-简易计税 贷:主营业务成本等。

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快账用户8901 追问 2025-12-18 16:16

这样就可以了吗,销项和预缴差额后的余额冲成本是吧

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快账用户8901 追问 2025-12-18 16:17

收到的差额发票(普票)需要价税分离吗入账吗

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借:银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-增值税-简易计税 发生成本费用时: 借:主营业务成本等, 贷:银行存款等。 本地申报时差额征收抵减税: 借:应交税费-增值税-简易计税 贷:主营业务成本等。
2025-12-18
您好 请问您收到分包发票分录怎么写的?
2021-12-14
那你这里收到分包的发票,就放到你的成本处理。开票就放到你的工程结算收入。实际交税的话,和你开票的金额有差异,这个差额就进行调整。 借,应交税费,减免税额 贷,主营业务成本 贷,
2022-01-06
你预缴时多算了,应申报按90万算,多缴的3千可以在下期抵扣或退。
2024-09-03
你好,你做账的时候,建议按对方1%的来做。
2020-11-16
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