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一般纳税人,我分包了一个工程,开票100万(正常简易计税3%专票)但是我在这其中再分包了10万给别人(取得了10万普票)。我在外地预缴的时候系统校验出了我的再分包款,于是我按照90万预缴了增值税2万7。但是现在申报表和发票的税额都是3万,这个差额3千我应该补还是怎么样呢

2024-09-03 17:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-09-03 17:46

你预缴时多算了,应申报按90万算,多缴的3千可以在下期抵扣或退。

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快账用户6673 追问 2024-09-03 18:00

那预缴的时候应该是按多少?我实际按简易计税开的100万

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齐红老师 解答 2024-09-03 18:03

预缴时按100万开票金额计算,扣除分包出去的10万成本,即90万,这样计算增值税。

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快账用户6673 追问 2024-09-03 18:13

预缴是按照90去的,实际预缴2.7的增值税,但是本期实际申报时纳税申报表不知是不是因为没有差额开票100w所以显示3w增值税

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齐红老师 解答 2024-09-03 18:17

预缴时按90万算,申报也照此。多缴的3千应在下期抵扣或退。别担心,按流程操作就好。

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