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老师,我们是服务性单位,计提工资时计入借:劳务成本贷:应付职工薪酬-工资,结转成本时计入借:主营业务成本,贷:劳务成本,由于21年12月份的收入对方当月未能核算出来,确认在22年1月份,可是12月份工资已计提,汇算时12月份的工资需要调减吗
你好,我公司是劳务单位,农民工工资2022年1月份由总包单位代付了,每个工人都是造的几万一直没拿给我门做账,我可以做到2022年12月份帐里在申报个税吗?
老师,12月份工资没有计提,12月份做了借主营业务成本贷应付账款暂估成本,1月份我要发工资要怎么做凭证(申报工资和暂估成本数据一样多)
劳务公司工资申报多了,账上只计提管理人员1-12月工资和1-5月民工工资,剩下的成本可以放在下年继续计提吗?
老师,小规模车位安装公司,1月份发放去年全年工资,都是农民工,一年一次,我去年1- 12月只发的员工工资,没有计提农民工工资,个税系统也没有添加这些农民工,那我2月申报 1月个税怎么申报,1月从公户付给农民工工资好几个人每人5万左右,我1月添加人员采集,这些农民工能在1月就能用抵消一年6万的费用吗
老师 我们是劳务外包公司 我们对接的客户是邮政 我们上游是人力资源公司 我们上游提供人去给邮政提供分拣服务 我们给客户开的发票是物流分拣的发票 上游给我们开人力资源发票 请问这样有风险吗
老师去年有笔固定资产做成了办公费,今年在不动汇算清缴的前提下怎么修改一下呢
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,问题是虚开,到底是抓谁坐牢呢?老板,财务负责人,会计,出纳?还是啥?
老师,企业提现金直接提法人开上了,网银备注是提备用金,可以吗?我分录是借现金贷银行
老师,我发现我25年收入多记了一些,几千块钱,我是小规模,没有交过增值说和所得税。还没有做25年的汇算清缴,请问,我怎么把多计入的主营业务收入调整到正常的数据呢?
服了所有报销我在会计主管那里签字,发票都没有,报的个体工商户
老师,工伤赔偿款4万块,如果公司公账转给个人,税务上可以睡前扣除吗
,您好,老师是有点头晕了,关于这个税法上的利润和实际自己到手的利润有什么区别,就是说,税法上的利润到底是用含税收入来算还是按照不含税收入来算利润呢,营业利润=主营业务收入-主营业务成本-税金及附加-销管财,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出,这些数据全部都是不含税的还是要含税的,搞晕了
我有个疑问,客户的视频经过我们公司投流之后赚了1000,投流费花了1000,亏损我们只承担投流费的20%,所以客户转800到我们公司,我给客户开800的发票。这正常嘛,怎么操作才是对的?
老师你好,在快手平台开了一个网上银行,他这边的收入凭证化该怎么做?
您好,可以入12月主营业务成本,按权责发生制,12月农民工已提供劳务,成本归属12月,12月计提:借:主营业务成本120000 贷:应付职工薪酬120000,1月甲方代付:借:应付职工薪酬120000 贷:其他应付款(或银行存款)120000,1月申报个税,不影响12月成本。