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老师,12月份工资没有计提,12月份做了借主营业务成本贷应付账款暂估成本,1月份我要发工资要怎么做凭证(申报工资和暂估成本数据一样多)

2023-04-07 10:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-07 10:05

借应付账款暂估,贷应付职工薪酬、工资。

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借应付账款暂估,贷应付职工薪酬、工资。
2023-04-07
借应付账款,贷以前年度损益调整届以前年度损益调整待应付职工薪酬工资是你12月份的工资,没有计提是吗?
2023-04-06
暂估入库 发票未到,已经收到货 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品  取得发票后冲对应进货数量暂估: 借:应付账款-估价-供应商     库存商品/利润分配-未分配利润(跨年调整损益)(暂估差额)   应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-04-08
你好,不用,你按照差额补提差的部分就可以了
2022-07-09
我就不明白了,你们的暂估误差很大吗?没有依据的暂估还是咋的?
2022-07-09
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