借:应付账款-暂估 原材料 暂估差额 增值税-进项 贷:应付账款-供应商

老师 ,我们是商贸企业。上年11月暂估入库一批产品。就按暂估的金额,数量。暂估入库了。然后11月这批暂估的货卖了,我就按暂估价结结转销售成本了。然后分录也是按暂估的写。 然后12月到发票了。金额比暂估的少。然后我按暂估录入了红字分录,又按发票录入蓝字分录。这样对吗?结转成本哪里我没有动,结转销售成本哪里需要改吗?需要冲销比发票多出来的成本吗?但是跨年了怎么办
月末结存数量200吨,单位成本980元,其中包括暂估入库的100吨,价值100000元,下个月期初材料明细账,结存数量200,单价980,金额196000,对吗,这个金额是100000+96000,也就是说200吨里面100吨单价1000,另外100吨单价960,是这样的吗 就是说暂估入库的材料,它的收发结存怎么写
老师,如果我上月暂估了商品,这个月回来的发票与我暂估的数量和金额都不同,我不想红冲上月的结转成本,想用补充登记法调整上月结转的成本,我应该怎样做,金额那里我知道怎样调整,但是库存那里怎样调整,我实际收到的发票商品数量和金额都比我暂估少
老师,上个月暂估入账的价格估高了,成本结转了,这个月冲回后,按发票入账后,发现库存金额是负数怎么办
老师您好,上个月采购部门把原材料的单位弄错了,导致上个月暂估金额比这个月收到发票的实际金额大了十倍,这个月冲完暂估,再以正确的金额入账之后,需要调整上个月对应的生产的产成品的金额吗?对应的销售价格需要调整吗,谢谢老师
老师,发票可以开建筑服务*劳动工款吗
一直没有财务负责人对公司有什么影响
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师好,请问25年的一笔管理费用,当时做的借:预付账款 贷银行存款 年底做了:借管理费用 贷:预提费用 26年4月收到发票,该怎么处理呢?选用的是企业会计准则
您好老师,开发票实名验证怎么由国家身份信息验证改为人脸识别认证呢?
老师,个体户小餐馆买的东西没有发票怎么记账呢
24年度做了暂估收入,借应收账款暂估,贷应付账款暂估,应交税费应交增值税销项,现在是26年我能用以前年度损益调整冲销收入吗?不能直接在25汇算清缴时调减吧
老师,我自己有本职工作,家里现在开公司了,也会给我开一份工资,我直接签订劳动合同,每月按照工资薪金申报个税,不扣除5000的比例,这样操作可以吗,社保是本职公司缴纳
请问新到公司,账面库存和实际库存有差异,用什么方法可以快速找出差异
跑腿费属于其他居民日常服务还是其他生活服务?