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上月暂估原材料不知道价格,只暂估了金额,这个月原材料发票来了,比上月暂估金额多,有具体数量,要怎么入账,是按发票金额/数量算出单价,然后再将上月暂估金额/这个单价,算出上月数量吗?然后这月入账数量减去上月数量吗?

2025-12-23 09:42
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-23 09:43

借:应付账款-暂估           原材料      暂估差额        增值税-进项    贷:应付账款-供应商

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你好,可以没有原始凭证的。
2022-07-06
我想问问你第四步为啥原材料一个2万一个3万 第五步不写哦 是两种材料的话你暂估也得分开呀
2025-11-26
同学您好! 当上月暂估入库的货物本月已开票时,入库单应按照开票的金额和数量来填写,以确保入库信息的准确性。对于上月暂估的入库,应进行冲销处理,以消除暂估数据对库存和财务的影响。已写好的入库单,如与开票信息一致,可直接使用;如有差异,应调整至与开票金额相符后再进行入库操作。
2024-04-02
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
你好,结转的成本也需要做的红冲结转的成本,借库存商品贷以前年度损益调整汇算清缴调整就可以的。
2022-03-09
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