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上月暂估原材料没估数量,这个月发票开来了,大于暂估金额,那这个月分录借:应付-暂估借原材料-数量进项贷:应付-供应商就,那这个数量填多少呢?

2025-12-23 09:58
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 09:59

财务做账不需要体现数量,库房才需要按数量入库的哈

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我想问问你第四步为啥原材料一个2万一个3万 第五步不写哦 是两种材料的话你暂估也得分开呀
2025-11-26
您好,红冲后需要把正确录入,然后差额过大,需要做调整这个暂估
2023-10-19
你好,借生产成本负数-1000000,贷原材料负数。-1000000,
2021-05-12
 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-12
一、直接按发票做账务处理。上月没有暂估就不暂估了,直接 按发票的金额做账务处理 二、如果是采购单价高了,说明上月出库的金额错误了,需要冲销上月原材料的出库金额,再按正确的金额做出库。
2021-11-26
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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