咨询
Q

出差预支现金3000,怎么做账务处理,回来后报销2300,还剩700,又怎么做账务处理

2025-12-23 15:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-23 15:14

借:管理费用-差旅费2300 库存现金700 贷;其他应收款3000

头像
快账用户1054 追问 2025-12-23 15:15

最开始预支现金是 借其他应收款 贷库存现金吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-23 15:16

是的,就是那样做,也可以是存款支付

头像
快账用户1054 追问 2025-12-23 15:16

金额是 3000吗

头像
齐红老师 解答 2025-12-23 15:18

是的,就是那个意思的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
借:管理费用-差旅费2300 库存现金700 贷;其他应收款3000
2025-12-23
你好,这个借管理费用-差旅费,现金500贷其他应收款2000,
2024-09-26
借:应收账款 贷:资产减值损失 借:银行存款 贷:应收账款
2022-11-24
借:费用(如差旅费、业务招待费等) 1000元      贷:现金/银行存款 1000元 借:现金/银行存款 700元      贷:费用(与初次报销相同的科目) 700元 借:费用(与票据内容相对应的科目) X-700元      贷:现金/银行存款 X-700元     // 如果之前的700元退款没有直接冲回原费用科目,这里还需要一个调整分录   借:费用(与初次报销相同的科目) 700元      贷:其他应付款/预收账款 700元  // 或者根据实际情况选择其他科目     // 然后将其他应付款/预收账款冲回   借:其他应付款/预收账款 700元      贷:现金/银行存款 700元
2024-05-09
借:销售费用等,银行存款贷:其他应收款
2022-08-09
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×