收款方需给你司开收据(加盖财务章),同时留存发票,收据 %2B 发票作为现金付款的双重凭证。 入账分录(按发票用途分): 若为费用类(如办公费): 借:管理费用等 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)(专票可抵扣) 贷:库存现金 若为采购存货 / 资产: 借:库存商品 / 固定资产等 借:应交税费 — 应交增值税(进项税额)(专票可抵扣) 贷:库存现金

有一张发票。在前几个月已经认证了,但是还没有入账,现在要付这张发票的钱,怎么弄啊
公司是家具行业 收的是现金 没有开发票 现在做账我要写一张收据附无票收入凭证 那收据应该怎么写
老师请问应付账款里有笔钱现金付了 这个钱怎么处理呢?开的专票。但是没得收据。怎么做账呢?
老师,办公用品都是一点一点买的,所有的收据赞在一起开了一张发票,钱都是当时用现金付了,发票开了最后入账的时候用现金付还是挂给员工报销转账或现金
老师,办公用品都是一点一点买的,所有的收据赞在一起开了一张发票,钱都是当时用现金付了,发票开了最后入账的时候用现金付还是挂给员工报销转账或现金
请问,出口箱单发票上面不是有发货方、收货方吗,这个收货方是合同上的客户抬头,还是客户委托的物流公司抬头?
老师晚上好,我是一般纳税人的劳务公司,想在今年12月份开出120万元的劳务费(专票),但是我这边基本上是没有什么可以抵扣的专票回来,明年才陆陆续续的有购买设备的专票,那么我想问问如果我这个月开的专票是不是都要全部交完所有的税款
有个发票用现金付了。那个钱 写收据还是咋弄 怎么入账
老师,请问车位发票丢失,地方不愿意重开,我想让她重开要怎么操作?
老师,你好,公司三年之前卖货给一家公司,货发出,钱当时也收了,但是那时候不懂,没人做账报税,就那样交易了,现在那边公司突然要求补开之前的发票,这个发票开了要怎么做账
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问我们公司购买的房子,维修基金本来是交给住建局,但是开发商为了统一办理产权已经代缴了,现在我们直接交给开发商,他们说只能开收据,这个我能不能入账呢?
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
同一个法人注册了一个个体一个公司开发票。一个项目分开开了 这样可以吗
老师,请问发票丢失,地方不愿意重开,要怎么操作?