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你好老师,请问一下我们7月份增值税少交了,电子税务局申报表已经更正过了,现在账还需要更正么?如果要更正的话,是把之前的凭证红冲重新做么?

2025-12-24 10:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 10:17

你好不需要的,如果这收入是真实的少了就改正,单位为了缴纳税款的就没必须要的

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相关问题讨论
你好不需要的,如果这收入是真实的少了就改正,单位为了缴纳税款的就没必须要的
2025-12-24
同学,你好 账务也要更正的
2023-03-14
这个你需需要问你税局早期我问税局说年报是对就可以,季报和账上是可以不一样
2021-01-16
补交的正常做账就行了,滞纳金计入营业外支出
2020-03-13
你好,正确的税率应该是多少的?9%的吗?
2022-02-22
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