您好,
借:应付账款
贷:利润分配-未分配
更正汇算清缴表

老师,往年主营业务成本结转多了,现在发现了,怎么调整呢?
老师,请问一下 24年3月结转成本的时候,库存商品 多结转了0.01,现在贷方显示负数 现在如何处理? 是必须反结转到24年3月在结转?还是怎么处理? 如何反结转到3月,是不是3月的报表税务里面必须更改,还是只改最后一个季度就可以了?
发现24年多结转了28万多的成本及费用,怎么 调呢,是在24年的账上调还是在25年的账上调呢
之前成本数据不全,现在发现,23年一笔业务的成本在24年底开的发票,成本做到了24年,造成23年该笔业务成本少了,24年该笔业务成本多了,同时24另一笔成本在25年8月开的发票,成本票一直挂在原材料里面,造成24年另一笔成本少了,25年原材料虚增,23年24年25年全年收入-成本总数均为负,这应该怎么处理
老师好,公司24年的工程施工100万没有结转到主营业务成本,又多计提了80万工资25年5月底之前没有发,现在更正一下24年的申报表,会有风险不
公户给深圳市财付通支付科技有限公司转账,怎么做分录
农业公司果树挖后账上的折旧在产品部分,需要结转库存商品吗还是直接结转主营业务成本呢
公司为员工缴纳的团体意外险,取得专用发票,可以抵扣进项税吗?
刘艳红老师接,其他人别接单
学习学不进去有什么好办法没????每天上班下班会感觉很疲惫,下班有时又学不进去,但又想学。。。
为什么有人代开劳务费1000不用交20%的个税
麻烦问下老师对方给我们开的租赁发票,是不是双方都要交租赁印花税
老师,在电子税务局代开房租发票,让上传委托授权书,有模板吗?有的话发给我一下,谢谢
老师 个体工商户季度预缴经营所得税时 怎么计算 是跟个人算个税那样算吗?是按累计金额吗
老师我们小规模建筑,截止到25年12月23日,其他应付款-法人 贷方余额73万多,12月底前需要咋操作才能降低风险? 因为我们有内账。一般内账私卡收货款后,转法人个人卡,法人个人卡再转公司公户付货款,导致其他应付款-法人 的余额过大
可以放在25年吗?就不更正24年汇算清缴这样
这个最好是更改当年的好些