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暂估入库,按不含税价录入吗?等下个月专票来了,账务上怎么处理

2025-12-24 11:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-24 11:36

您好,是的按不含税的暂估,下个月来发票,你结转了成本,先冲成本,再做正数成本的分录

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快账用户6469 追问 2025-12-24 14:42

本月发的上月的工资,本来应该发10000元,本月多发了500元,这个工资应该怎么做分录?借方什么科目?

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齐红老师 解答 2025-12-24 14:43

补计提500就可以
借:管理费用500
贷:应付职工

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快账用户6469 追问 2025-12-24 14:47

个税申报,下个月加上这个数就行是吧

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齐红老师 解答 2025-12-24 14:50

是的,是的,就是你说的这样的

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您好,是的按不含税的暂估,下个月来发票,你结转了成本,先冲成本,再做正数成本的分录
2025-12-24
你好,入库单不需要单独做什么处理了
2023-11-25
冲减上月暂估,然后按发票入账,成本重新结转
2021-04-14
你好 根据发票冲销暂估 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料 根据发票入账 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款等科目
2021-04-12
需要个入库单,等到发票到了再冲暂估 借:库存商品 贷:应付账款-暂估
2021-02-06
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