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如果按真实入库单做账是不是每个月都要暂估,来发票再冲,如果当月来的发票怎么处理?

2022-04-13 14:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-13 14:39

你好,对的是的,那直接不用暂估了,你知道发票能到的,直接在月底做发票入库的就行。

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你好,对的是的,那直接不用暂估了,你知道发票能到的,直接在月底做发票入库的就行。
2022-04-13
您好,这个的话是直接按照当月仓库系统的库存就可以,不需要明细,下个月冲销就行
2025-01-11
发票没来可以暂估,发票来了再冲销暂估
2022-04-13
结转成本的时候需要出库单的,收到发票需要入库单的结算联
2024-08-14
教材里面是次月没有发票也冲 然后再暂估 实际做帐安发票的就可以 发票来了在冲暂估
2022-01-01
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