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你好 我们是装修设计公司 施工费已经付了 但是发票1月再开过来 还可以作为2025年的成本吗

2025-12-24 13:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-24 13:53

您好,可以的,前面你暂估入账就可以

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快账用户5054 追问 2025-12-24 13:54

现在还允许暂估入账吗

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:56

可以的,现在还可以暂估入账的

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快账用户5054 追问 2025-12-24 13:57

我们内账的报表是根据收付实现制没有财务软件只是用电子表格每月做个利润表 老板说没有体现应收应付 其实应收应付本身就跟收入利润没关系对吧

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齐红老师 解答 2025-12-24 13:59

这个应收应付不用体现在利润表上

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快账用户5054 追问 2025-12-24 14:00

就是我不知道该怎么跟老板解释 老板文化水平不高 我是不是可以说应收应付可以单独做个表格

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齐红老师 解答 2025-12-24 14:02

你把收入和费用写在利润表上就可以了,这个就是他赚的钱

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相关问题讨论
您好,可以的,前面你暂估入账就可以
2025-12-24
你好    你可以先在没有收入的情况下 做 借劳务成本贷银行存款   应交税费-应交个人所得税  。     对方开票给你们 你们做成本 。 你们开票出去 你做收入处理 。  到时结转劳务成本到  主营业务成本去。  
2020-11-12
实际发生已经发生的费用才能暂估,不能虚估和虚开发票
2024-01-03
同学你好 要交个税的,是不合规的,个税交的也很多
2020-12-21
这个做借原材料,贷应付账款,借工程施工,贷原材料,结转成本可以,等明年有收入了再结转成本
2020-12-29
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