实际发生已经发生的费用才能暂估,不能虚估和虚开发票

你好老师,我们是建筑公司。公司在23年就已经签了施工合同,开了很多发票,但是我们实际成本并不多,这个费用可以在23年暂估吗
老师麻烦问一下。施工合同我们是23年签订的,签订合同之后开出去了很多发票,但是我们实际成本并没有发生很多,可以先暂估上费用吗,然后等24.5.31之前这部分暂估的成本有发票的就冲暂估,没发票的再调增可以吗
老师,我们公司23年占估了成本50万,然后24年2月份取得了这张发票,但是开票日期是24年2月份的,可以用这张发票在23年冲掉占估然后去账不
一般纳税人建筑公司,23年12月签的合同,实际23年10月已经开始施工,本月已经做了几百万结算,但是对方一直没让开票,没开票我们可以收成本票吗?是不是一定要开出票才能收成本票呢
你好老师,我们是建筑公司。我们去年11月份跟材料供应商签订的合同,分三批提供材料。12月份之前已经提供完第一批次了。没有给材料公司打款,我们按合同额暂估的材料费,今年提供完材料之后,开具全额发票,可以抵去年的暂估费用吗
老师你好,建筑公司现在需要开具发票,但是这个项目是3年前的,甲方付款60%,工程已完工,发票当时没有开具,现在要全额开具完成后付尾款,这种账务怎么处理
应付账款科目余额表和供应商往来账期末余额对不上,主要是什么
老师,你好,注销公司清算后,现金70000 实收资本30000 未分配利润40000 这个要交多少分红税
老师,回函不符需要替代测试吗?
老师,企友软件,没交服务费的情况下,有办法在新电脑上下载软件,和备份恢复数据吗
老师,我们和A公司合作,对外是A的名义,货款也是直接到A的公户,之前是我们实际分成多少给A开多少发票(因为是电商,销售额结算会有延迟),本月销售额突增,A要求我们提前给他们开发票,是否合理?A是不是应该先计提费用,我们在实际提款时,给他们开发票?
老师,下午好。公司跟银行贷款了,要转出去,怎样转合规合理
老师,你好,麻烦问一下个人销售货物给公司,所得税自己申报还是公司代扣代缴
请问在同一个市,有一个总公司,在下面的乡镇有几个分公司,如果在税务登记的时候,分公司选择了非独立核算,这样的话,是不是他们申请增值税的时候可以零报,然后分公司的收入都做帐到总公司的帐里?
老师,你好。公司股权变更,从一个股东变为2个股东,公司名称要不要变。
老师,我的意思的我们已经开出去了发票,实际还没发生这么多成本支出,可以先暂估上费用。等24年5.31号之前实际发生成本之后,有发票的我们冲之前的暂估费用,没有发票的我们纳税调增
不可以的,没实际发生的费用就是虚估,税务不认可的。
老师,如果有个工程进度表,是不是就可以合理暂估上费用了
可以按完工进度结转成本
没有这样做账,直接是按发票来做账的。我是说如果我先暂估上一部分费用,这部分费用的原始凭证是不是可以有个工程完工进度表呢
现在暂估需要有实际已经支付或者发生的依据,只是没有收到发票才行,不能什么都没发生,虚估