金额呢,金额方面是否有错?

老师我即将去建筑公司,新成立的,有关增值税问题请教一下,咨询别的建筑公司,他们说每个月控制税负率2-3%左右,来确定主营业务成本一般计税。 老师我之前在房产不了解,建筑行业这块,咨询另一个公司,他们说分包方给了发票就入成本,有的时候这个月不用交税,进项多,就留底,等到那个月收入超过了,就缴纳?我原来同事说得每个月均衡着来,我要不税务局顶上了,查账不好了。我都不知道听谁的了,没有实际账可以借鉴,老师我们地处山东!这种情况我该怎么办? 还有我入成本科目的时候,按照新的会计准则?入什么科目!工程施工是不是老科目了,还有只要取得了进项发票我就直接入成本吗?还是按照同事说的留着均衡一下成本,每个月需要认证啊?还是按照一定完工百分比来确定成本?还是有了进项发票就入账认证,然后留底啊?那个不知道听谁的,写个公司新的,我也没有注意了,不太会弄? 老师这方面的实操吗?我看好几个实操您给我推荐下!那个际用的到的! 建筑行业控制税负率吗? 老师!如果预收了一笔建设单位给的款,用不用预交税金啊!如果不用怎么入账,如果用的话,税务申报我填到什么哪个位置啊? 就是先预付给一部分,我们建筑方如果开票给建设单位?
公司处置了一台固定资产,按照3%减按2%征收,增值税报表简易征收销售额30000÷3%。 我报年报的时候是销售额和固定资产净值差额记入营业外收入。 现在税管员给我打电话说是销售额增值税报表和年报不一致?怎么办呢 比如说账面剩余价值是100,我卖了200, 账务处理,把这100元差额记入了营业外收入,但是现在有一个问题,我增值税报表带出的数据是200的不含税金额(开票金额),但是我做帐和报年报的时候是100记入了营业外收入,现在就导致我的年报主营业务收入(不包含销售资产,销售资产差额在营业外收入体现)和增值税报表的销售额数据不一致(带出销售资产的开票数据,简易征收栏次)。老师我发一个报表的图您看下,我不知道我的问题说清楚没?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
合伙企业合伙人之一做汇算清缴的时候才发现纳税调整项目明细表里41行合伙企业法人合伙人应分得的应纳税所得额账载金额填写0。(2024年我没有确认投资收益),现在的问题是如果按照税收金额全部调增金额比较大,跟领导报的预算税款差好几万。有什么补救办法吗?朴老师之前回复过:不过,如果存在符合会计准则规定的特殊情况,如在2024年年末已经满足收入确认条件,但由于某些原因在2025年1月才实际进行账务处理,这种情况下则应根据具体情况判断是否可以将该金额调整到2024年的账载金额中。怎么样可以证明满足收入确认条件呢?朴老师在的话回复一下吧。或者有经验的老师帮忙回复一下,有点着急,谢谢了。
您好,老师。咨询:财务在2024年资产处置时将电脑主机45台,处置成225台,在2025年盘点时才发现,这种情况怎么处理
跨境电商出口,平台上的销售收入是免增值税的吗,然后去退进项的增值税,是这样吗
老师我们25.12月份的广告费支出,付款了,但是好几个月没开广告费的票,那我25.12月开票了但是,没用完,26.1月份还能用25.12月份开的广告费的发票吗
北京市操作社保增员与减员,是每个月的多少号操作?
取得的专票备注栏购买方地址是错误的有影响吗?可以做账抵扣使用吗?
老师,我们活动成本,有报销给个人的发票,和公司的发票,做账的时候就统一计入成本,附件只需要银行回单发票和合同就行吗?转账报给个人的除了银行回单还需要提供其他东西吗?
出差时购买的零件计入什么科目?
老师,财务人员审核业务人员入库单有收货人签字就可以吗!但是财务人员不知道此笔业务真实性啊?
老师好,请问一下我们公司要在跨市做工程,这个要预缴增值税吗?
我们的卖家很着急在年终给我们开票的原因是啥子呢?我们开票的前两笔款都还没有付款,就着急给我们开第三笔款的发票,是什么原因呢?
朴老师你好,我们公司的车,在交交强险时就已经交了车船税对吧,在电子税务局是不是完税证明里会体现已交车船税,不用在电子税务局特别申报对吗?
处置225台的金额576000,固定资产已折旧完,没有净残值。即借:累计折旧576000 贷:固定资产576000
24年12月进行的处置
是只有台数错了,还是台数与金额 均不对
台数和金额都不对
576000是225台的金额。24年应该处置45台,财务处理有误,处置225台。
做相反分录,金额为225-45台的金额
审计是否有影响,处置也没有收入,增值税和所得税有无影响
处置 没有收入,增值税不会有影响
我们担心今年审计固定资产冲回46万,有影响
能合理解释,不会有影响的
成本会冲多吗?所得税有无影响?
所得税会有影响的
所得税有什么影响
清理了固定资产,后期就没有折旧了