你好,是指怎么会计处理吗

请问老师,员工工资调整了,社保缴费工资能调整吗?
老师,社保基数调整了,差额也在个税系统里社保部分调差额么
你好,老师请问申报个税和账不符,把账差额调平,公司也报了社保代垫员工社保,去年没有发完工资,其他应收款社保么调平
医保社保调差 有的人在我这干了一个月 我给他交了一个月社保 调差 我也要给他补一个月的差是吗
老师,收不回来得社保,可以有营业外支出么?其他应收款社保这里挂了余额,咋调比较合适?
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
供应商有73月份的账单忘记对了 我们是月付的 这样要怎么冲掉 分录怎么做
请问老师,现在公司贷款是直接打到供应商的,供应商收到这笔款的时候怎么做账呐?