具体是哪个科目的余额呢?

老师,对方A实际欠我们单位200元,对方让开3000元发票,A只给我们欠款200元,剩下的2800怎么做账务处理
老师,其他应收款余额在借方,是我们欠别公司钱还是别人欠我们单位钱?是欠我们单位的吧
老师,我们账上显示欠对方单位13000,但是对方单位账上显示欠我们25000,这个怎么平账
请教:双方单位对账,对方说我们欠她900元发票,我这边显示欠她3000元发票,能不能给她开900元,我这边咋样把账平掉?
请教:双方单位对账,对方说我们欠她900元发票,我这边显示欠她3000元发票,能不能给她开900元发票,我这边咋样把账平掉?
老师你好,我司有个无形资产采购的项目,分初验,终验及实施服务验收三个验收结算,软件费用与实施服务费用可以区分,初验的时候大部分功能都可以使用了,终验是初验后运行三个月开始验收,现在就无形资产摊销的时点跟原值应该按照那个试点开始摊销,价值应该包含实施服务否?
今年缴纳去年的增值税,附加税,滞纳金,的分录怎么做
黑枸杞和黑桑葚干的税收分类编码是多少呢
场地是房东的,电费发票抬头也是房东,电费是我们公司这边支付的,这个可以入账吗
供电局自动扣电费是不开票的是吗
请问下1:如果我们本年付款出去的发票,对方没有在年底12月开出来可以吗? 2:如果开在次年可以吗? 3:如果不开可以吗?
老师,我司跟供应商采购商品,应付对方225643元,付款的时候对方说只需要付225000元就行,剩余的643元当抹0不用我们付了,那我643元分录应该怎么做才能平账呢?
老师您好,24原材料暂估,25年收到发票怎么做分录,制造业
供应商有73月份的账单忘记对了 我们是月付的 这样要怎么冲掉 分录怎么做
请问老师,现在公司贷款是直接打到供应商的,供应商收到这笔款的时候怎么做账呐?
借方,不管什么科目不都是我单位资产么?代表欠我单位的钱
是资产负债科目可以那样理解