借:银行存款 贷:预收账款 款还没到,货还没发,就不用做任何处理
老师,对于这个设备现在我们是支付了部分30%款项给供应商,供应商也给我们开具了相应30%发票;我们也收到了客户的部分30%款项,但是我们没有给客户开具发票,请问我能将供应商开具的发票结转成本么?
老师,您好!我想问一下,我们上个月收了客户的预付款30%,这个月按照合同约定,我们先开50%的发票给客户,然后客户再支付30%的款,但是现在还没收到款,货也没发,那我开票了,应该怎样做账呢,谢谢!
老师,我们是一般纳税人,客户从我们这正常来讲上个月采购了30000,我们给开了发票其中1680的货这个月退回来了,也开红字发票了,但是这笔钱没有给客户打款客户做了预存,之后又用这笔预存的款,发了1680的货,在这之前11月银行收到客户打款是70000万,我们再开11月的发票,是按70000实际收到的银行开票,还是包括71680开票呢?
老师您好,公司收到了客户的30%的预付款,货物还没发出,还没制做好,客户要求开预付款的发票,可以开吗?合同上也是规定我们收到预付款以后就得开出预付款的发票
老师您好,想问下午们收到客户15050货款,但是其中有50元配件是没票的,我想把50摊到机器成本里面,但是客户不同意,客户让少开50,再开一个收据,那这样我们账上就有50未开,我应该怎么样把账作平呢
老师,开具监理费发票可以只备注项目名称么
亿企赢做销售收入分录的时候怎么设置自动匹配那些货物进去
此软件适合个人代理记账用吗
老师:请问公司想买一台车,是放个人名下好些还是放公司名下好些
老师,请问一下说是开一个不含税10万的发票应该怎么开?
老师,图片是我司8月份增值税科目余额表,本期申报增值税不用交税。我不明白的是为什么金蝶系统自动结转1216.12元的增值税,这1216.12元代表应交未交的增值税吗?
人员有一人工资走这发的,现在说让冲减这人之前工资,冲完挂其他应收款,冲减的话计提工资和实际发放工资都要红冲吗?
科技型中小企业所得税有什么优惠
老师,我们不在注册地址办公,专管员如果问,这个有风险吗?
请朴老师解答下 请教几个问题 1.应收和应付可以对冲是吧 分录是怎样的 麻烦写下 2.预收和预付可以对冲是吧 分录是怎么写呢 3其他应收和其他应付可以对冲是吧 分录咋样写的
已经开票了,不用反应销项税吗
那就把销项税的分录做出来
我就是想问一下这个分录要怎样写
借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
第一个,预收款是上个月收到了,当时已经做到了合同负债科目了,这个月没有收到预收款。第二个,我们没有发货,能直接做收入吗?做了收入是不是要结转成本,那我们机器可能都还没完工入库呢
那你开票冲减合同负债就是了。 借:合同负债 贷:合同资产 应交税费-增值税-销项
假设我合同负债是100万,现在开发票是500万,我除了冲之前的合同负债金额,剩余的是放在哪个科目,我们以前都没有用到合同资产这个科目,是用来核算什么的呢?
就是替换那个主营业务收入呀,你以后发货了,就转为收入
哦,好的,谢谢啦!
不客气,祝你工作顺利;方便的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语请勿回复