
#提问# 12月因为没有收到供应商开及时开过来的发票, 做了一笔暂估入库的分录, 分录是这样的 : 借 :库存商品 贷:预付账款(因为之前有预付款,直接冲掉预付款) 想问 1、 我暂估入库的时候,借方没有做进项税额 ,这样可以吗? 2、 我2021年1月份收到发票了,也认证了 。跨年度了的正确分录怎么做呢? 麻烦老师能给出具体的分录,谢谢
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
天涯老师,您好,麻烦您看到的问题,帮我解答一下。谢谢 我们是专升本培训机构,小规模纳税人,跟学堂比较相似,有线上线下课程,课程是8800元得,服务期是16个月。 6.1-6.29日学员报名之后,我是先 借:银行存款8800 贷 :预收账款 8800 然后确认6月收入时 借:预收账款8800/16 贷:主营业务收入8800/1.03/16=8712.87/16 贷:应交税费-应交增值税-销项税8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到账 我应该怎么处理账务呢 麻烦老师写下下面的分录 6.30收款的分录 6月份确认收入的分录 7.1月份银行到账的分录 7月份确认收入的分录 小规模,增值税3%减按1%得
老师 您好 我们刚签订一份教学软件平台技术合同并付款,已收对方开给我们技术服务费的发票,那我们做账的时候,应该计入主营业务成本(教学软件平台还没有研发成功,也没有销售开票)还是管理费用-技术服务费呢 谢谢
老师,您好,麻烦问一下,新注册公司去年12月底拿到营业执照 12月中旬付给阿里巴巴一笔费用,是老板另一个公司代付,会计分录怎么写 需要提供哪些资料,谢谢 还有就是1月份的这些费用是进入开办费 还是直接做管理费用或销售费用,谢谢老师
老师,筹备期的开办费,在汇算清缴时要调减,未分配利润为0 吗?
道路及公共设施维护管理费,一般纳税人,税率多少?
分公司成立一年半,无收入,有固定资产20万,累计折旧了一年半时间,有30万的个人借款给公司,准备注销,这两笔应该怎么处理才能注销呢?
工商年检显示实收资本30万,公司帐上显示实收资本为0,如何调账
老师,我们有一部分大概50多万的进项没法开了,只能到跨年明年开了,但是当时他又预估了,这个有没有影响的
老师,我们图文广告公司。对方要开发票为打印费。发票内容怎么选合适?
国际货运代理有限公司向我司申请支付报关费,销售打印付款申请单、附带一张对账单。发票等我们付完款再开,请问这付款申请单的附件资料还要哪些?现附资料就一张国际货运代理有限公司对账单
麻烦问一下,个人车落在公司作为公司的车,现要租给个人要签什么协议,个人要拿协议去税局代开发票
老师,这个月如果供应商发票开不进来,因为跨年了,我们也只能做暂估了是吧?最好是这个月开进来,不要跨年是吗?
你好老师:我们要垫付一些港杂费 支付给港口,港口也给我么开票,然后这些费用 ,我们货主又给我们支付过来,我们也给货主 开票,这个会计分录 怎么写