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老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。 你好稍等我写好发给你 谢谢亲爱的老师~~ 老师,写好了吗? 不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你 你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理 在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点 标黄色的这一笔平不了账

老师,公司给A客户开票113万(含税价),属走账款;公司付给供应商87.2万(含税价),供应商按正常开票。供应商收款后扣除6%税点回款819680给出纳,出纳收款后还给A客户私账。这个是没有真实业务,走票的,销项开的是土石方工程,进项是运输费,老板要求这一块单独核算,能看出利润,我不知道怎么做账,想了一下,做出来的分录好像都不对,左边这个,按平时的记账都做进去了,其他应收评不了。后边这个没有办法把税票录进去。麻烦老师指点一下,谢谢。
你好稍等我写好发给你
谢谢亲爱的老师~~
老师,写好了吗?
不好意思,今天有事耽搁,我晚上写好发给你
你好,你在做付供应商把那个6%做费用处理
在收回来的时候做成本处理了,52350是扣的税点
标黄色的这一笔平不了账
2023-04-30 09:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-30 09:44

同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢

头像
快账用户1185 追问 2023-04-30 10:05

那个已经超时了,@不到了

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齐红老师 解答 2023-04-30 10:06

你找下原来那个老师,在你问题最前面@某某老师,自己手动写名字,他就会看到的

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快账用户1185 追问 2023-04-30 10:06

我这个业务正确的做法应该怎么做?

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齐红老师 解答 2023-04-30 10:07

就比如这个同学一样 老师这里处理的是考试方面的

就比如这个同学一样
老师这里处理的是考试方面的
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快账用户1185 追问 2023-04-30 10:09

好的,谢谢。

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齐红老师 解答 2023-04-30 10:10

不客气,祝您生活愉快

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同学,你好,这个是之前老师正在给你回复的问题,你需要@原来那个老师继续回答,不然那个老师可能看不到呢
2023-04-30
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
2021-11-01
同学你好 这个发票没法开吗
2024-04-03
早上好,我觉得总部会计说得对,外购商品用于送都要确认增值税的,这样进项税也是可以抵扣的,图中收到发票的进项税是咋入账的啊,收到发票的分录没看到,其他分录我觉得是对的
2023-06-17
你好, 这个暂估的不用暂估进项税的, 2.直接暂估入库就行了 借库存商品 贷应付账款-暂估
2020-08-28
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