是的,就是那样做就行

注销的时候,有未收回的留抵税额,做了营业外支出,做汇算清缴的时候需要纳税调增吗?
老师好,企业注销时未抵扣完的进项税额可以退吗?
老师您好,有个疑问,在做高铁票进项抵扣的时候是:借管理费用-差旅费,应交税费进项税额,贷银行存款,但是在税控维护费抵扣时是:月底费用转为了营业外收入了,那为什么车票抵扣的进项税额不能转为营业外收入呢?谢谢
老师你好,我们公司去年有个留抵退税,想说留着以后抵扣增值税,现在做的分陆是 1、借:销项税额 贷:进项税额 借:未交增值税 2、进项税额转出 借:进项税额 贷:进项税额转出 3、结转税金 贷:未交增值税 借:进项税额转出 进项税额 营业外支出 这样做处理对吗
老师请问外贸型出口企业申报内销增值税的时候,房租、水电费、办公费、销售费用这些进项税额抵扣的时候需要按比例进行进项转出吗?
老师您好,公司需要更改经营范围,但是主体主营业务也要更改,是怎么个 流程?
进项票几年未勾选认证会形成滞留票吗
郭老师请问下2024年度贷款利息我用回单做账走的财务费用,然后汇算清缴也没有调增,现在把发票补开来了,那我还用做账务处理吗,怎么弄合适呢
老板让我作废红冲一张11月份的增值税专票,11月份的增值税我都交过了,然后现在12月份,我红冲掉那张发票之后,我分录就是要写个红冲分录是吧?然后我申报增值税的时候,比如12月开发票是10万,我红冲是1万,我实际申报增值税的时候就是按9万来算的?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳,存在不存在起征点
人力资源公司给对方代发工资代交社保,收取服务费,每笔25元,应发工资118298.16,实发工资116669.05,个税54.23,社保1574.88,服务费1120,怎么开票,怎么做账,工资数是选择普票差额征收,开票金额是开应发工资数118298.16,扣除额也是118298.16吗?管理费开专票1120,专票的话简易的5个点吗?
我公司开了广告费的发票10万元,文化事业建设税如何计算缴纳
我如果说是想系统的学习税务,应该怎么学啊
农产品免税的普票是凭发票直接抵扣的吗?还需要供应商提供什么资质材料不得
现在自查2016年增值税及附加税补缴的分录怎么做