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老师,期初建账时,银行余额对不上,应收账款,应付账款明细对不上,想要应收应付都对上,银行余额也对上,该按哪个顺序去建账呀

2025-12-25 20:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-25 20:42

你得按上个帐套的科目余额表的余额做新帐套的期初

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快账用户2068 追问 2025-12-25 20:44

上个账套科目余额表的银行余额对不上,应收应付明细也对不上,可以理出来准确的应收,应付,银行余额,去倒推建账的期初数吗

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齐红老师 解答 2025-12-25 20:45

这个是倒推不了的

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快账用户2068 追问 2025-12-25 20:46

要是按上个账套的科目余额表去建账,怎么在期初数填列那,期初数按余额表去录,期末数变成正确的余额呀

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:03

就是按上个帐套的期末数,科目余额表的期末数是你新帐套的期初数

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快账用户2068 追问 2025-12-25 21:04

好的,老师,建好账后,怎么让银行余额和应收应付余额变成正确的数了

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:10

你做分录调整就可以。

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快账用户2068 追问 2025-12-25 21:15

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-12-25 21:24

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你得按上个帐套的科目余额表的余额做新帐套的期初
2025-12-25
您好,按错的来做,然后再调账,如果按实际的来做,那报表就对不上了
2025-12-25
你好,这样操作是可以的这个
2025-04-11
你好,建账时按科目余额表金额即可,对应科目是写分录时有的,与建账无关。
2021-12-08
同学,您好,建账首先要余额要相等。你这样是不行的。
2020-08-18
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