您好,是因为什么原因要调

付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师中间建账应付账款按科目余额表填写期初余额正确,但是累计借方和累计贷方不正确,这种应该怎么办
老师应付账款其余余额在借方表示什么意思,正常来说应该在贷方,那如果我调整科目怎么调整呢
今年才建账,科目余额期初余额少了,我是调应收,借应收贷什么好些,要是多了怎么做分录,6月建账12月调
老师,你好,请问账上挂错科目,请问怎么调整到正确的科目,如果调整的话是按错的科目金额的余额调整到正确的科目吗?
固定资产,用友U8提多了,净资产变成负数了怎么办?
我找对方拿货,对方开给我5万的进项票额,税点0.06,我含税转5万3到公户给他,货款可以按5万结吗
我是三月份才开始接账的,1月和2月都是上一个会计做的账,利润表她1-2月份的一起出在2025年,四月份报税,我要怎么报。
老师,我们公司的运营模式是利用业主闲置的毛坯房,由业主付装修费,我司出装修风格,效果图装修(但我们不是装修公司),装修完后,业主出租给我们,我们运营做民宿,现在业主付给我们的钱,我们要给装修公司,业主主要是和我司签合同,请问这笔装修费不算我司的收入,付给装修公司,我司和装修公司签委托收款协议,这样可以吗?
入职当月是否可以零申报个税,还是只能在次月零申报个税?
老师,老师,商贸企业已认证未稽核能退税了吗
怎么放电脑截图图片提问老师
老师,外贸企业做会录金额写人民币还是写外币
首单出口,需要准备齐什么资料
老师,我们是外贸企业,CIF成交价,报关金额=合同金额减掉运保费金额,商业发票跟合同跟收汇金额一致。现在报关金额小于合同收汇金额。这个首单怎么跟税局解释,情况说明怎么写
应收账款明细各家企业有对不上的,应付的供应商货款也有对不上的,银行余额也对不上,该怎么做调账分录调成正确的呀
你把错的调成正确的
比如
借:应收账款正确的
贷:应收账款错误的