你好,学员,期末余额对不对的

老师,你看下下图应收账款期末数据是不是不正确?应该是期初余额+本期累计借方发生额-本期累计贷方发生额=期末余额是吧,可加起来不是期末那个数据,你算下呢
你好 老师 科目余额表是2月底的,我建3月,科目余额表上的期末余额对应新账的期初余额对吗, 期末余额有数据,本年累计借贷不一样的数据是不是也要填写在借方和贷方累计?
老师中间建账应付账款按科目余额表填写期初余额正确,但是累计借方和累计贷方不正确,这种应该怎么办
老师,年中建账时,本年累计数借贷有差额。 我看大家都说如果期末无余额的科目不用录入本年累计数借贷方,可是比如,应收账款年初借方300,本年累计贷方300,期末无余额。这种不用录入吗?不录入本年累计那不本年累计就不相等了?
老师,软件自动生成的科目余额表,期初余额累计借贷方一致,本期发生额借贷方一致,期末余额也是一致的,但是本年累计借贷方合计不一致,这种情况是正常的吗?如果不正常,应该是哪里出了问题?比如没有结转吗??还是可能财务软件算法出了问题
请问老师支付个人劳务费750元,需要申报个税吗?
老师你好、我想请问一下、我们公司三个股东、都是实缴到位了、其中两个股东把股份卖给其他公司了、现在公司不干来、投资款是不是退给这个新加入进来的公司啊
老师 成本结转有误,例如间接费用为-2000元, 做账是 借:主营成本 -2000 贷:间接费用-2000还是 借:间接费用 2000 贷:主营业务成本 2000呢
我们有个生态水池工程已经在2022年完工转固,开始使用了。,现在塔竣工结算了,根据合同在原合同上进行了增加了款项,增加的这笔我如何记账呢
老师好,个人所得税汇算清缴比较做吗?如果工资没超6万是不是可以不用做呢
你好老师,就是开发票品名开的钢板类的,抵扣呢,用了一部分钢筋的抵扣要紧不,以为钢筋
老师,请问申报个税时,没有李缴纳税款,能不能申报作废重新更正的?
老师,我问下工资私人账户发的,这个要报工资吗?账面要体现吗?
老师,老板现在只想弄个便宜的软件,单独管电商库存,我们工厂分电商,线下分内销和外销,目前没有财务软件,这样以后财务的工作该如何开展呢
请问,税务局让作进项税额转出,这个时间应该在哪期?因为我们供应商疑似不真实业务,让做转出。