你好,这个固定资产也需要红冲吗?

我是这样调的,之前是借:其他应付款-A100贷:银行存款100,其实应该挂B,我现在调账,借:其他应付款-A-100 贷:其他应付款-B100,我这样调账的分录做的可对。
付款银行,借银行100,贷应付100,分录写错了,现在做了原路红冲,正确分录,现在科目余额表借方有余额,如果不做错的话,借,固定资产100,贷应付账款100,借应付账款100,贷银行100,这样我的应付账款余额应该是0啊,现在应该怎么处理啊
老师,2020年度的残保金,我支付分录写错了,本身不应该存在(其他应交款)这个科目的,所以想把他冲没了,改成正确的。 写的是借:其他应交款100 贷:银行存款100 我现在想改一下怎么改, 借:其他应交款-100 贷:以前年度损益调整100 这样对吗,如果不对,该哪样写
老师,在1张凭证上做了 借 管理费用 100 贷 应付职工薪酬 100 借 应付职工薪酬 100 贷 银行存款 100 这笔分录该用哪个科目指定主表附表 借 库存商品 100 应交税费 进项税 10 贷 预付账款 110 这种分录又该如何主附表
前会计在前几年错误入账 借:应交税费-应交排污费 100 贷:银行存款 100 造成应交税费-应交排污费的借方有余额100元,我该如何出分录调这笔账?
老师好,我们是深圳一般纳税人生产制造企业,公司开了阿里巴巴店铺,阿里巴巴的流水业绩怎么申报纳税?电商有单一纳税渠道吗?还是和日常销售额汇总到一起?
老师,个人融资租赁购买车,和企业融资租赁购买车,计算利息和还款方法一样吗?
实行小企业会计准则,公建开采暖费发票应该是 9% 的税点,但是开票时开成了免税的。已经更正23-25年报表,有23年开的也有25年开的,不冲发票,有留抵,会计账怎么做?没有以前年度损益调整这个科目,会计软件是用友T+,23年不含税金额30796.98,税额2771.72,25年不含税金额22978.16,税额2068.04,之前年度已计入借:预收账款,贷主营业务收入-居民,这次收入要入主营业务收入-公建,最后调整到未分配利润,详细的记账过程
老师,开差额发票是不是只可以开普通发票,不能开专用发票
报年报时净利润总额,和年报资产负表中的未分配利润不一致吗?
9180资质,需要什么条件才能申请呢?
老师,公司这么多年没有交过房产税,公司经营场所的房产是老板和他女儿名下的房产,我也是才接这家的家,这不交房产税,合理吗?
上月未开票收入成本估算错了,这月红冲后,重新在写一次正确的就可以了吧
美金退股现在的汇率跟之前汇入汇率之间的汇差计入那个会计科目
我在去年计提35万,次年一月等额红冲,截止到目前四月没有发生收入,至发生了支出,到4月底余额16万,在五月企业所得税汇算清缴之前不能用完,所以我想问在五月申报的时候是否要调增16万?
如果是的话,借应付账款贷固定资产。
不是的,是付款回单写错了,原本是借,应付,贷银行;写成了借,银行,贷,应付,然后我原路红冲和正确凭证补上去,结果就变成了借方余额100,正常不做错的情况下,我一贷,一借应该平掉的啊,是不是我红冲的会计分录有问题呢
你做成了借银行存款贷应付账款100是吗?你现在借应付账款200,贷银行存款200。
不需要红冲吗
你好,借应收账款贷,银行存款100,这个不就是红冲的,然后在做正确的,借应付账款100,贷银行存款100,完整的,不是这样,然后合并到一块儿,不就是两个合起来。
原错误分录是借银行贷应付,红冲就写成借应收,贷银行是吗?
刚才打错了,借应付账款贷银行存款100,第一个分录应该是这一个。
这个是正确的分录我想确定一下红冲分录
你好,红冲的分录借应付账款贷银行存款