那么先计提计入管理费用

请问当月已支付中标服务费,2021年1月才能收到专票,怎么做账,有什么影响吗?
12月份发生的办公费,钱12月已付,发票明年1月份才能开出来,那12月份怎么做账
建筑业能暂估劳务成本吗?这月款项已付但是对方公司这月开不出票,明年1月初才能开具劳务成本票。如果可以暂估账务处理怎么做呢?
去年付了款,发票今年3月才收到,开的是技术服务费,请问怎么做账呀
这个月支付运费,对方明年1月才能开发票,可以先暂估做成本吗?
老师好,收到2024年困难企业房产税减免怎么做分录
企业所得税汇算清缴23年申报更正,更正完以后,现在提示利润和财务报表不符这个怎么纠正呢
你好,老师,其他应付款没钱转回来怎么办?
公司需要几个残疾人就不用交残保金了,怎么计算
本月支付服务费,明年才能开出发票,怎么做账
老师好.请问免费送的会计软件在哪里领取?
老师,小规模第四季度收入709520.79元,这个怎么交增值税?
老师我家是太阳能发电,客户有好几个厂区签合同电价不一致,可以直接开一张发票开两行吗
我们是做电商的,部分收入会从天猫的店铺支付宝里面提现到对公户。现在有一笔收入是另外一公司挂靠店铺额网商银行转入我们天猫的店铺支付宝,店铺支付宝又提现到对公账户,可是这个钱不能用作的我们收入,对公户反映的也是提现。如何处理这笔收入合适
老师增值税和附加税需要计提吗,如果第三个季度做账没有计提,可以10月做账的时候计提吗,还有第三季度的附加税没有减半交,11月退回了7.18元应该怎么做账