你好,这个技术服务费是属于去年,还是属于今年?

老师好,请问我公司有一合同是去年8月至今昇8月,今年8月刚收到发票,有40多万,请问是分摊至今年还是一次性入费用,是技术服务发票
去年付了款,发票今年3月才收到,开的是技术服务费,请问怎么做账呀
老师,去年12月份发生的费用。今年1月份才收到发票,怎么做账呀,款在12月份已经付了
公司去年11月支付了一笔25万元的设计服务费款项,但是发票今年2月才拿到,费用是需要确认在去年的,去年支付款项,先确认费用 到今年收到发票,整体分录怎么做??
老师,我去年付了钱出去的款,没收到发票,今年3月才收到发票,我去年做暂估的话,收到的发票是放在去年那个月还是今年3月呢?
老师,电子发票,航空运输单是按9%抵税吗
老师,现在搞委托收款,A公司开发票,委托B公司收款可以不
老师,您好!请教一下您 员工离职,企业要求员工体检,这个费用企业出,请问如何账务处理呢? 谢谢老师指导!
老师,请问,公司的股东是公司,从公司借款,这种也是年底归还?
老师:硬盘录固定资产吗?年限多久
老师您好,公司换法人后 之前账面欠法人的钱如何处理
老师你好,招标代理公司,开票,类目是现代服务嘛
老师您好,我现在账上21年有个员工产生个税5.1元,一直挂账是其他应收款借方5.1元,我们现在换新系统,我想把这个调整下,应该怎么调整合适呢
老师,建筑劳务分包,需要哪些资料税务上可以过关
我们给外包员工的过节福利,我司付给外包公司再转给外包员工,外包公司收了税款,我们付的税款,能抵扣吗?专票开过来了
是今年的
你好 去年付了款,借:预付账款,贷:银行存款 发票今年3月才收到,借:管理费用等科目,贷:预付账款
老师不好意思,我发反了,是去年开了票,今年3月付的款,
你好 去年开了票,借:管理费用等科目,贷:应付账款 今年3月付的款,借:应付账款,贷:银行存款
去年的票可以做账在今年吗
你好 去年开了票(去年的时候做这个分录),借:管理费用等科目,贷:应付账款 今年3月付的款,借:应付账款,贷:银行存款