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老师你好,我们是销售螃蟹的一般纳税人,今年市场竞争大,我 们进货有一般纳税人,还有农产品免税发票,今年10月份开始,到现在结束,增值税还有留抵4千多元,但是所得税会交一些,这个会构成税务风险吗

2025-12-26 11:00
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-26 11:01

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没事的,据实申报就行
2025-12-26
你好,那你别认证那么多,你抵扣多少认证多少不就行了。
2023-12-27
你好,你去修改十月份的申报表 不填写需要正常交税,然后在12月份选择不抵扣
2023-11-20
你好  你要知道你当地税务局对你门企业的税负率 才行的。 你们主要是批发零售 还是单纯的零售 ?      增值税税负和企业所得税税负都要考虑的  
2020-11-30
1.关于现在可以开多少税率的发票:在您公司升级为一般纳税人之后,建筑服务的税率通常为9%。因此,您公司现在开具的增值税专票应该按照9%的税率来计算税额。但需要注意的是,如果之前有合同约定了3%的税率,且该合同在升级为一般纳税人之前已经生效并开始执行 2.关于跨市级项目如何预交增值税:如果您的分包项目涉及跨市级,那么您需要根据项目所在地的税务规定进行增值税的预缴。通常情况下,对于跨地区提供建筑服务,需要在服务发生地预缴税款,然后向机构所在地主管税务机关进行纳税申报。 3.关于是否可以按照简易计征开具发票:简易计征是一种简化的税收征收方式,但并非所有情况下都可以使用。是否可以采用简易计征方法开具发票,需要根据您公司的具体情况以及当地税务部门的政策来确定。通常情况下,简易计征适用于一些特定的纳税人或特定的业务类型
2024-03-11
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