您好,附加税是可以减半征收的

老师好,我是小规模纳税人,申报上期增值税超过30万,缴纳增值税,3%减按1%,在18行填写减征2%的增值税?附加税按什么缴纳?系统带出来直接是按3%交的,第一次申报小规模,请老师解答
老师你好,请问小规模纳税人的税金及附加,是减半增收的嘛?
老师您好,请问小规模纳税人印花税是减半征收吗?还有就是去税务局代开发票,增值税,附加税,印花税,所得税怎么缴纳?公司没有会计?
老师:分公司是小规模纳税人,附加税是否减半征收
老师:分公司所得税就是各个税种都是自行纳税,分公司是小规模纳税人; 老师我想问增值税申报是1%,附加税是否减半?
老师,请问管理费用期末有余额,那发生额是借方对吗?谢谢
我们是小规模餐饮公司,之前餐饮公司是没有开对公账户的,现在开了对公账户,要进货付款给供应商开票回来,那么对公账户要付款出去,股东可以把门店的收入转进去吗?不然对公没钱付,如何操作合理?
26年1月份增加人报25年12月工资(就是下个月我要报这个人工资),但是报的是25年12月发11月的工资也算26年的工资吗?
请问老师登机牌能做费用吗?
26年1月1日增加人报工资,需要报4万,是不是只能扣5000额度,35000先预缴个税?然后这4万算25年收入还是26年了,是26年1月15日前报工资
专项附加扣除过了12月还能享受吗,还没通知员工
说是要确认专项附加扣除是什么意思
汽车装饰用品制造;智能车载设备制造;我们公司是做这个的,然后别人开给我们的模具加工费,还有销售给我们的模具,这两种发票具体是怎么入账?谢谢。
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
出口退税业务,购进货物时借:库存商品,应交税费一进项税,贷:银行存款。到不予退税时的分录,借:主营业务成本,贷:是用应交税费一进项税,还是用应交税费一进项税转出
所得税税率是25%,增值税是1%,附加税是减半对吗
对,税率的话是没错的
请问分公司是小规模纳税人,税率是1%;所得税分公司自行申报缴纳, 老师我想问附加税是否减半?所得税按5%还是25%征收
您好,这个的话,附加税减半,但是所得税是25%,这个
老师:今我同事说虽然是小规模纳税人,所得税自行申报纳税税率25%,附加税和印花税不减半,她说因为不享受小微企业优惠政策的, 我就晕了,老师想同你确认一下我同事说的是否正确
不是,小规模,小微企业,个体户,都是享受的,享受其中一个
分公司所得税自行申报纳税税局是25% 因分公司是小规模纳税人,税率1%,附加税和印花税照样可以减半(可以享受小型微利企业优惠对吗)