同学,增值税是509.09 附加税是 借:税金及附加——城建税 8.19 贷应交税费——应交城建税

小规模纳税人未达起征点期末如何如何结转已计提的增值税和附加税?
老师,请问小规模纳税人上月未计提附加税,少计提增值税,本月可补计提吗,如何做分录
老师这是小规模纳税人1-3月的增值税申报表,请问如何增值税和附加税。计提如何做账?
小规模纳税人,增值税季度缴纳,如何计提增值税和附加税,是每月计提增值税和附加税,还是季度计提增值税附加税
请问老师 小规模纳税人3%减按1% 开了增值税发票,请问如何申报?哪一份附表也需要填写?
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
因为季度不满30万,只有专票需要交税,电子普票免税。计提做账增值税怎么写分录?
你们是小规模,就是应交税费——应交增值税 支付的时候就是 借:应交税费——应交增值税
计提:借应交税费——应交增值税509.9 贷 转出-未交增值税 509.9 支付的时候就是 借:应交税费——应交增值税509 是这样吗?那有减免的金额不用计提上去吗?
同学,这个不用计入的