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老师好,我们老板平时加油开票,然后我们在外面吃饭也开票,但都没有告诉我,我也没做账,只是在电子税务局能查到,这个后面报企业所得税我是根据税务局查询的发票信息为准,还是以公司实际发生业务为准
老师,外贸公司,报关单上有两个项目,可以申请退税,但是进货的工厂倒闭了,我们没有办法开到进货发票,所以也没有办法申请退税。现在应该怎么处理
老师您好,我想问下我在电子税务局开的数电发票点下载PDF下载完不知道在哪里怎么办,浏览器下载里面看了没有,换了个浏览器也没有。
老师,你好,我们是现代服务行业的,最近上了好多数电发票的企业,我们也收到了数电发票,但是我在电子税务局里面查询了取得的全量发票,发票有些发票是开了,没有员工报销,也没有人说要报销之类的,这样的发票怎么处理呢?
老师,我以法人身份登入税务平台,在我要办税中,没看到开票业务。说我们企业是非试点企业。老师,我看到我们可以接收全掉电发票。我要税务平台开通开票业务,怎么做?新企业还没有开过票
老师,我想请问一下,一年一度的纳税申报表的装订,一般纳税申报表和财务报表是装订在一起还是财务报表单独装订呢?
员工加油500元,其中包含了自用的油费,跟外出公司油费200多元,开出500元发票,可以拿来报销一部分外出油费吗?
问老师,现金流量表中支付的各项税费包含进项税额吗?谢谢!
老师汇算清缴今年已完成需要红冲一张去年开的发票金额六万多需要修改汇算清缴嘛
我司25年去年开出一张发票给客户,客户26年也就是今年要求我冲红再重新开给他,金额230万,可以这样操作吗 ,如果我冲红重新开了需要做什么账务处理,25年汇算清缴需要更正吗,这样会有风险吗
高新企业资格复审每年的什么时候截止呢
@董孝斌老师,有个小领导,不是全天在公司上班打卡的,但是也干着公司的活,我们没有给他缴纳社保,但是他也给我们宣传销售产品,我们给他提成,这种的,我们也可以按照工资新进给他申报这部分提成个税么?这种情况我们应该留存什么资料,签订劳务合同就也可以了么,因为他在别的地方缴纳的社保
24年度的房租没有开票做账,26年开票了,能成本算在24年吗,纳税调整能调减吗?
老师,工商年报社保信息,数据是否包含个人部分?
自研无形资产加计扣除形成可抵扣暂时性差异,但不形成递延所得税资产。是吗
您好,1. 查报关单:国际贸易单一窗口/电子口岸→出口退税数据查询,查不到就点“重新发送”给税务。 2. 退税要发票:找供应商开增值税专用发票(进项),不是自己开。 3. 进项勾选:综合服务平台勾选这张专用发票。 4. 自制出口发票:如本地要求,用普通发票模板开销售凭证,不勾选。 5. 退税申报:报关单%2B已勾选进项发票→退税系统申报。
老师您好我们家出口了,老板没有给关单,我们没有开发票后期怎么办
税务局系统能查到关单金额吗
老师我看不到关单没有办法确认收入回头税务是不是能找呀
您好,在国际贸易单一窗口里
老师麻烦咨询一下外贸企业没有开出口发票,销售的免税发票,年底前需要报增值税收入吗
不报有什么影响
要报:免税出口销售额必须在当年12月属期增值税申报表主表第8.9栏 免税货物销售额 填报,否刚系统会视同内销补征增值税 不报:次年需要按内销13%补税并加收滞纳金,已抵扣进项税也要转出
发票没有开需要补上吗老师
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要补的哦,免税普票或自制出口发票必须要补开,作为账务和退税凭证, 无票收入也要先申报,否则补税%2B滞纳金
在12月底之前补上还是可以过了年补老师
12月底前补上最好,实在来不及可在次年4月增值税申报结束前补开 跨年需要重开并备注 补开某年某月出口业务