你好,这种情况下你们需要转内销的,没法退税。

企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
因为没有进货发票,那我们是直接开一张13%的销售专票,用其他的费用票抵扣这个税金,不够抵的话,再按差额交增值税,你是这个意思吗?
对的,是的,你开不了13%的专用发票,你可以做无票收入。
为什么开不了?你的意思是,我直接做一笔无票收入就行吗?
因为国外它没有增值税,没有税号。
呵呵,那转内销,要开也只能开13%的普通发票哈
对的,是的,是这么做的。
那我这次就直接做笔无票收入的凭证,按13%的税率申报,交税就行了哈
对的,是的,是这么做的。
而且这个月发现一个问题,就是进货发票15万支,和60.5万支,的单价,开销售发票时,一个低于了进货发票的单价,一个有开得很高,怎么办
你好,发票收回来,红冲重新开。
低于成本,价格不合理。
出口的,只开了普通发票,我们自己做账用
主要是开的这一项发票上面,项目有好几个品种,冲红的话,这一张发票都要重新开
那你的报关单上怎么做的?
得和你的报关单上一致,你要么就不开发票,你开了发票,你就得开一个正确的。
虽然是你自己看,但是税务那边能接收到你开出去的每一个内容。
哦哦,那就把发票冲红,重新开一张发票,正确的项目再录一次,错误的金额就把价格调整一下,可以吗
可以的,可以这么做的。
好的,谢谢郭老师
不用客气,工作愉快。