你好,汇算时,多退少补

企业所得税预缴多了年底一定要申请退税吗?还是可以留到下年抵?
老师,对留底企业所得税不理解,企业所得税汇算清缴后,我不想退税,之前有预交企业所得税,意思这个预交税额在企业所得税表里的体现着,就不用动表动账了?然后申报季度企业所得税有要交企业所得税额就冲抵?留底需要填写流动税申请表吗?
老师,企业所得税汇算清缴的时候有多交的所得税,我可以不申请退税,然后在23年抵扣吗
老师,请问选中的(抵欠)这两个字是不是就可意思是:现在不申请退税,留着以后又需交企业所得税的时候来抵吗? 你所得税汇算清缴,有退税款,我想申请留抵,这种做对吗?
请教个问题 企业所得税今天4月份季报的时候没有做2022你的汇算清缴 当时缴纳了企业所得税 23年汇算清缴的时候如果23年不需要缴纳企业所得税 申请企业所得税退税的话 税务局会不会查账呀
老师,汇算清缴的时候全部纳税调增了,后面发票来了 这种怎么处理
老师有个问题请教一下,有一个个体工商户,25年9月份注册的,一直没有做税务登记,法人有用这个营业执照开店,有收入,如果法人一直不去管他,会怎么样呀
发票提额工资表和社保都要吗
老师,股权转让,注册资金500万,已经实缴,公司连年亏损,净资产是负数,500万转让,个人所得税应该怎样计算
我们是个体户,之前是定期定额征收,25年10月开始转为查账征收,开始申报经营所得,需要申报个税吗?
发票提额的那个额度 是不是不含税的价格
老师,请问有没有带公式的财务报表模板
老师,请问下A给B做的货款是5万,B提供了1万的场地,2万的人工(人工是B厂的),这种对账在对账单中完全抵扣掉,如果抵扣呢?
如果我们单位收到a单位转来的款项10万元,这10万元是30几个人的捐赠款,我们单位和a单位签了代收转付协议,开票时开给那30几个个人,那么我们收到款项,以及开具发票时应该分别如何挂往来
老师,A公司投资1000万到B公司,A是高新技术企业和专精特新,B是小微企业的一般纳税人, 现在B要转让给C,A也是不打算持有B的股权,B现在亏损1000万,实缴注册资本是1000万 1.B转让股权给C,需要交什么税,按实缴的注册资本1000万交,还是可以按0元转让? 2.A之前投资做的是长期股权投资,现在估计只能要回来600万左有,剩下400万的做营业外支出吗? 如果按亏损转让,这个转让影响到A的高新企业和专精特新的资格吗