
老师,我单位接了一个项目,但是不够资质,所以以另一个单位的名义去实施,因为对方单位老总和我单位老总是好朋友。但是这个项目施工还是我单位这边派人员去,他们出差在项目上的消费都是开我单位的发票,也有开对方单位的。工程款回到对方单位,我单位在开票给对方单位才能回款,但是我单位的员工开对方单位的发票是不能报销的,如果让我单位员工拿发票去对方单位报销,但是有不属于对方单位员工,如果不开对方单位的发票,以对方单位的名义去做这个项目有收入没有成本也不真实,如果我单位员工不拿票去对方单位报销,就没有报销款回来,在我单位这边的借款就平不了账,请问面对这种现状有什么好处理方法吗?
出口货物,根据报关单已开票700万元,由于后来未去国外安装调试,故客户实际付款给我司600万元,还有100万元不再支付给我司,目前账面挂账应收账款100万元,则这100万元如果开具红字普票,应该如何开?因为报关单涉及30几种货物,那么开100万红字是随便选几个开,还是怎么开呢?(因为国外的安装调试金额包含在各个货物价格中,报关单是货物,已开的普票也是货物)
我们单位银行收到一笔服务费收入30万,其中有10万业务协作费应该给别家公司的,我们代收了。开票应该怎么开呢?是我们单位开,还是两家单位都开给汇款单位呢?如果两家单位开,他们两家之间需要签什么协议吗?
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,不开我单位,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
请问一下老师,我单位是非民单位,联合多家企业搞拍卖会,以我们单位为名义,所有收入费用都是我单位归结,之后按所属拍品件数给各企业分摊费用,剩余收入也转给各个企业,收支都不归我们单位,只代收代付,我们只扣除收取手续费,有合同协议,我们大额的费用发票开给各个公司,不开我单位,有些小额没有办法才开了我单位的,请问一下1.大额发票直接开各个企业的名,那我做账时:预付时借:其他应收贷银行(凭据:有银行回单)之后费用发票分摊好开出来,从收入扣这部分费用借:其他应付(各企业)贷:其他应收款,(由于发票直接开给所属企业,我就没有凭据了,那怎么办呢,我可以自己做一个各个企业应分摊的费用清单做凭据吗)2.小额发票开了我公司了,我做了代收代付,不做费用,那我应该怎么给这部分发票给所属企业啊
服务行业一般纳税人,开票6%,他的增值税税负是多少
老师 刚成立的企业,现在新开业报道,我先是税种认定-三方协议-财务制度备案, 我又申请了一般纳税人,但现在为什么我查资格信息查询不到?
镇财政所需合并回上级主管单位镇政府,按上级文件要求会计账并账前需银行账户销户把银行存款余额转汇到上级主管单位镇政府银行账户,转账后该如何入账,是否: 镇财政所转出款后会计账务处理: 借:其他应收款-镇政府 贷:银行存款 镇政府收到镇财政所的转账后会计账务处理: 借:银行存款 贷:其他应付款-镇财政所 以上账务处理正确吗?还是怎入账才正确?
oem产品,入库前有一笔第三方检测费,6个点,入到成本里面,成本商品是13个点,如何拆分含税不含税
在外管平台上涉外收入查询没有任何信息,银行先帮我们申报过了,但是今天自己登陆系统查询已审核信息查询 也没用看到信息,想问一下是什么情况
老师,为啥,超支为正数,节约为负数?
比如返汇汇率6.8,应开为(6.8-0.04)*1.13=7.6388 但税局要求不超6.6,需要的开票金额为6.59*1.13=7.4467 差额7.6388-7.4467=0.1921,这部分我本来需要除以1.13再扣除5%手续费提现给你,但可以开进发票里按不退税处理即可公户支付平账,即实际开票金额为7.4467+0.1921/1.13=7.6167,我司即可全额公户支付工厂。 进出口公司发以上的上来是什么意思,知道吗
老师,请问上一年付的报销费用,当时是没有发票的,现在要用今年的发票可以吗?
老师,请问我们企业是服务行业,对外开具6个点的发票,现在企业租赁办公室,对方开13转票我们可以抵扣吗?
老师,我们有请农民工干活,农民工有十二个人左右,一个月支付有付九万块钱。但是工头自己有安排每个人多少钱,不让我们打钱,要全部打给他,他来分账,农民工也不会交税,因为他们是顶着大太阳干活的。我要怎么做账