
公司的研发人员正在研究一个软件公司自己使用 从开始到后面所发生的外包费用和软件人员的工资我都放入管理费用-研发费可以吗?可以不用考虑资本化和费用化吗?后面打算用这个软件为公司业务提供服务(类似共享单车)收取软件服务费之类,这个研发费用包括研发人员的工资和软件开发的费用,是不是加计扣除在汇算清缴里填报就行,还需要给税务局备案上报之类的操作吗?
有个同事注册了一家公司,从事软件开发和系统集成业务,让我帮忙规划一下申请省级高新企业的方案,需要哪些资质和条件,我只能请教老师您了
老师好:我公司是销售通讯产品和提供服务的,现在想在通讯设备里加入提升通讯业务的应用软件,软件也要买许可,还有些开发人员的成本。也就是卖的硬件产品里,有部分软件及开发的成本。能享受加计扣除政策吗?
请问我公司另外成立了一家新公司,法人都是同一个,只不过都是独立核算的,但是新公司是以卖软件的方式开发票给我们公司,然后我们公司就是拿来抵扣,这样的话,新公司是不是需要有软件工程师在领工资才行?才能形成业务往来事实?
我们公司接受甲方委托开发软件产品,签订的技术协议中有一些是公司自研软件的某些功能,委托研发的成果所有权归甲方,但是甲方性质特殊,不需要做加计扣除之类的,那么我们研发产生的成本,也是可以计入研发支出,做加计扣除吗?
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么