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之前会计这么做账的, 借:主营业务成本-产品成本(材料/辅料/低值易耗品) 贷 现金-暂估 现在来票,我应该怎么做?

2025-12-29 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-29 12:05

您好,可以的,收到发票再冲暂估就可以

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快账用户8682 追问 2025-12-29 12:11

收到发票后,我不想冲了再入票,请问怎么做?谢谢

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齐红老师 解答 2025-12-29 12:19

这个你先红冲,再做有发票的就可以

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齐红老师 解答 2025-12-29 12:19

要先红冲的,然后再入账

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相关问题讨论
您好,可以的,收到发票再冲暂估就可以
2025-12-29
你好,发票和账户是一样的金额的情况下借现金暂估 贷应付账款等科目
2025-12-29
您好,1、暂估材料应入资产科目,不直接入成本。正确暂估分录:借:原材料或库存商品1000,贷:应付账款暂估1000。成本在销售后按收入比例结转,例:收入2000、成本率50%,结转借:主营业务成本1000,贷:库存商品1000。 2、收到发票红字冲销暂估:借:原材料或库存商品1000(红字),贷:应付账款暂估1000(红字)。再按发票入账:借:原材料或库存商品1100,应交税费应交增值税进项143(专票13%),贷:应付账款1243。 简单一点把暂估的做在一个分录里,一起计提,下月初一起红冲了
2025-12-28
好,是的,这样的分录是正确的。
2023-10-08
美好 这个是暂估少了吗
2020-12-29
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