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老师,税务局要求整改,把税率3%调到9%,现在12月补缴7至9月的6%税额,做借:应交税金——应交增值税(销)500 应交税金——城建税30,地方教育费附加20,教育费附加10 营业外支出——滞纳金 10 贷:银行存款 570. 老师,这样做对不对,还需要做补计提吗?

2025-12-29 16:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-29 16:37

你好,增值税的这个不对,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。这个是结转需要缴纳的增值税。然后附加税的借税金及附加贷应交税费,城建税、地方教育教育附加

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你好,增值税的这个不对,借应交税费应交增值税,转出未交增值税,贷应交税费未交增值税。这个是结转需要缴纳的增值税。然后附加税的借税金及附加贷应交税费,城建税、地方教育教育附加
2025-12-29
你好!转入营业外收入-其他就可以。
2020-08-17
增值税免了,就不要再计提附加税了。
2020-08-17
你好,同学,分录没有问题。如果产品已销售,转出的进项税额需要计入主营业务成本。
2024-07-27
你好,同学。你把主营业务税金及附加变成未分配利润,然后入账即可
2021-05-19
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