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老师,外贸企业报关退税,销售额是报关单上的金额,税率13,计算税费,合计总额是本次免抵增值税的总额。采购发票的税费给退了,出口的增值税税费免抵吗?谢谢

2025-12-30 09:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-30 09:56

你好不能退税的部分免抵=销售额*13%-进项税额

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你好,是一样的金额
2025-09-07
你好,外贸企业出口退税就是进项发票中的税额
2022-02-18
同学你好 (1) 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=150X (13% — 9%) =6 (万元) (2) 免抵退税不得免征和抵扣税额=300X (13%—9%) —6=6 (万元) (3) 当期应纳税额=200X13%— (39—6) —5=-12 (万元)(4) 出口货物免抵退税额的抵减额=150X9%=15 (万元)(5) 出口货物免抵退税额=300X9%—15=13.5 (万元
2022-10-31
同学你好 (1) 免抵退税不得免征和抵扣税额抵减额=150X (13% — 9%) =6 (万元) (2) 免抵退税不得免征和抵扣税额=300X (13%—9%) —6=6 (万元) (3) 当期应纳税额=200X13%— (39—6) —5=-12 (万元)(4) 出口货物免抵退税额的抵减额=150X9%=15 (万元)(5) 出口货物免抵退税额=300X9%—15=13.5 (万元 6)该企业应退税额;12 (7)该企业的当期免抵税额。13.5-12=1.5 希望能帮助到你,祝你生活愉快
2022-11-01
同学你好 申报的增值税收入要和报关的一致
2021-12-24
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