你好,同学参考一下以下分录。 借:银行存款 10000 贷:预收账款 5000 其他应付款 5000 发生采买 借:其他应付款5000 贷:银行存款5000 确认手续费 借:预收账款5000 贷:其他业务收入5000

老师好、我想问个问题、就是我们公司开了个老板的银行账户、有个收款码、但是每次收的钱都在老板这个个人账户里、我这边只能查收款明细、因为之前跟老板核对了下余额、跟我这边出入挺大的、应该是让他花出去了、但是我不知道花哪了、所以我就想调一下我的余额表、那个支出去的钱我应该记在那呢?
老师,我有个实物问题,双方有委托协议,委托方向让受托方给取现出来给他们,具体是这个业务是a公司打到b公司账户6000元,b公司从自己账户上取5000元现金,给人家a公司,这样b公司可以挣1000,b公司需要开票吗?收6000付5000,但是代理的1000是不是应该确认收入?b公司具体怎么开票,怎么做账,哪位老师能帮忙给解决下吗?
老师您好:公司下月要入账5000万元确认为销售收入,然后采购1500万元的设备,其实就是帮人家走账,把钱洗出去,我们公司是赚取了200万元的差价,剩余3300万元要转还给指定的几家公司 人家会给我们开专票回来冲抵,老师这样做是有风险的,老板的意思让我做一个方案,和风险评估,关于该笔业务所涉及到的风险点有哪些?有相关的文件和资料吗
旅游公司内账。相当于是员工自己付钱买的,价格一样,只不过是公司这边帮忙采购,然后我们先收了员工的钱。我们已经收了员工购买棕子的钱30元/盒,做账是借银行存款15*30=450元,贷其他业务收入450,然后后面付了款开发票报销时,能不能直接冲账借其他业务收入,贷银行存款,就不用走应付账款这个科目了,还是说一定要走应付账款这个科目,,因为原本是想走费用去报销,然后收钱时就先计入了其他业务收入,但是好像计入费用报销也不知道行不行,如果可以计入费用报销的话也不知道用什么科目。老师,你们这个我追问不了只能一遍一遍的粘贴来问您老师的回答:您好,买的时候借:其他应收款贷:银行450员工给钱时借:银行450贷:其他应收款450收入什么都不用做的。我的追问:那我是上个月做的账,已经结账,报表已经发给领导了,不想返回去重新做账,而且当时是收了好几个员工的钱,都是不同时间收的,一定要在这个月红冲重新做吗?不可以一笔做相反的分录,借其他业务收入,贷银行存款这样做吗?
老师,你好,有个问题一直没懂,就是我们公司的工会经费不论是支出还是收入都是通过其他应付款/工会经费走的,现在就是有几个问题,1、我们公司工会会员缴纳的会费一直没有往工会专户转过,2是现在把会员会费转入工会户后,出现工会专户有3万的余额,但是其他应付款/工会经费只有1000多余额,这个后期发放福利从工户账户付款后会导致其他应付为借方,意味着花超了,出现这个原因是怎么回事,希望老师能讲解一下
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。